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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-02 14:59

你好,減免稅額的明細(xì)不需要沖平的 
按銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去減免稅額之后的金額做未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的

Luck Fairy 追問

2018-08-02 15:19

減免稅額的余額不需要處理嗎 
年末的時(shí)候也不需要處理?

鄒老師 解答

2018-08-02 15:20

你好,是的,放在期末余額掛賬就是了

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上述的會(huì)計(jì)處理完全正確。
2019-09-11 16:49:25
應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個(gè)過度科目,不用他也可以,我平時(shí)沒用。金稅盤處理如下 購買時(shí)借管理費(fèi)貸銀存 抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 如果解答了你的疑問請(qǐng)給老師五星好評(píng)謝謝
2018-10-12 20:24:55
你好,減免稅額的明細(xì)不需要沖平的 按銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)減去減免稅額之后的金額做未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-08-02 14:59:36
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 不做這個(gè),你看這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是借方還是貸方,貸方才做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,
2019-10-19 14:44:46
親,需要先做抵減,后面做結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè), 借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-06-09 12:31:28
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