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亮晶晶
于2018-08-02 10:53 發(fā)布 ??1505次瀏覽
何老師
職稱: ,注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-08-02 12:00
你好,會計分錄 借:管理費用-工資5261 貸:應付職工薪酬 5261 扣公積金 借:應付職工薪酬 836 貸:其他應付款-個人承擔公積金 支付公積金 借:其他應付款-個人承擔公積金 應付職工薪酬-公司承擔公積金 貸:銀行存款
亮晶晶 追問
2018-08-02 12:08
老師,我們單位是把418元公積金的錢加入工資了,然后扣掉836元公積金,余額就是實發(fā)工資了,那單位部分418元是不是在發(fā)放工資時 借應付職工薪酬-公積金(單位) 貸:銀行存款 計提時,借管理費用-公積金(單位) 貸:應付職工薪酬-公積金(單位) 可以這樣做嗎
何老師 解答
2018-08-02 12:09
對,你這樣理解是對的
好的,謝謝老師
不用客氣,很高興回答你的問題
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何老師 | 官方答疑老師
職稱:,注冊會計師,中級會計師,稅務師
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亮晶晶 追問
2018-08-02 12:08
何老師 解答
2018-08-02 12:09
亮晶晶 追問
2018-08-02 12:09
何老師 解答
2018-08-02 12:09