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送心意

何老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-08-02 12:00

你好,會計分錄 
借:管理費用-工資5261 
    貸:應付職工薪酬  5261 
扣公積金 
借:應付職工薪酬   836 
      貸:其他應付款-個人承擔公積金 
支付公積金 
借:其他應付款-個人承擔公積金 
      應付職工薪酬-公司承擔公積金 
      貸:銀行存款

亮晶晶 追問

2018-08-02 12:08

老師,我們單位是把418元公積金的錢加入工資了,然后扣掉836元公積金,余額就是實發(fā)工資了,那單位部分418元是不是在發(fā)放工資時 借應付職工薪酬-公積金(單位) 貸:銀行存款 計提時,借管理費用-公積金(單位) 貸:應付職工薪酬-公積金(單位) 可以這樣做嗎

何老師 解答

2018-08-02 12:09

對,你這樣理解是對的

亮晶晶 追問

2018-08-02 12:09

好的,謝謝老師

何老師 解答

2018-08-02 12:09

不用客氣,很高興回答你的問題

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