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于2018-08-01 19:35 發(fā)布 ??1753次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-08-01 19:36
你好,在防偽稅控系統(tǒng)設(shè)備及維護費減免表格填寫 需要根據(jù)當(dāng)月應(yīng)納稅額情況,分析填寫相應(yīng)欄次金額的
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2018-08-01 19:46
購買金稅盤怎么做分錄,借:應(yīng)增稅金——未交增值稅 或者 借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅款<div>貸:營業(yè)外收入。 應(yīng)該是這樣吧?</div>
鄒老師 解答
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-08-01 19:47
那老師直接做 借 應(yīng)交稅費 貸銀行存款 行嗎
2018-08-01 19:48
你好,不可以的,需要做一筆費用分錄,然后做一筆減免分錄的
2018-08-01 20:17
小規(guī)模也是這樣做的嗎
2018-08-01 20:19
你好,小規(guī)模是這樣處理 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。 小規(guī)模應(yīng)交稅費只有應(yīng)交增值稅二級明細(xì),沒有三級明細(xì)科目的
2018-08-01 20:22
老師問一下,進項有,啥時候抵減呀
2018-08-01 20:23
你好,在有增值稅應(yīng)納稅額的月份抵扣減免
2018-08-01 20:31
稅還沒抵減,抵減分錄已經(jīng)做了,怎么辦
2018-08-01 20:32
你好,沒有抵減就只需要做第一筆分錄 你需要把抵減的分錄沖銷才是的
2018-08-02 09:18
抵減增值稅分錄,借一正數(shù),借一負(fù)數(shù),記帳原則,有借必有貸,這個有兩個借,這樣行嗎?
2018-08-02 09:22
你好,可以的 管理費用貸方也是可以計入借方負(fù)數(shù)的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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