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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-01 19:36

你好,在防偽稅控系統(tǒng)設(shè)備及維護費減免表格填寫 
需要根據(jù)當(dāng)月應(yīng)納稅額情況,分析填寫相應(yīng)欄次金額的

2333333 追問

2018-08-01 19:46

購買金稅盤怎么做分錄,借:應(yīng)增稅金——未交增值稅 或者 借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅款<div>貸:營業(yè)外收入。  應(yīng)該是這樣吧?</div>

鄒老師 解答

2018-08-01 19:46

你好 
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

2333333 追問

2018-08-01 19:47

那老師直接做  借   應(yīng)交稅費    貸銀行存款    行嗎

鄒老師 解答

2018-08-01 19:48

你好,不可以的,需要做一筆費用分錄,然后做一筆減免分錄的

2333333 追問

2018-08-01 20:17

小規(guī)模也是這樣做的嗎

鄒老師 解答

2018-08-01 20:19

你好,小規(guī)模是這樣處理 
 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。 
小規(guī)模應(yīng)交稅費只有應(yīng)交增值稅二級明細(xì),沒有三級明細(xì)科目的

2333333 追問

2018-08-01 20:22

老師問一下,進項有,啥時候抵減呀

鄒老師 解答

2018-08-01 20:23

你好,在有增值稅應(yīng)納稅額的月份抵扣減免

2333333 追問

2018-08-01 20:31

稅還沒抵減,抵減分錄已經(jīng)做了,怎么辦

鄒老師 解答

2018-08-01 20:32

你好,沒有抵減就只需要做第一筆分錄 
你需要把抵減的分錄沖銷才是的

2333333 追問

2018-08-02 09:18

抵減增值稅分錄,借一正數(shù),借一負(fù)數(shù),記帳原則,有借必有貸,這個有兩個借,這樣行嗎?

鄒老師 解答

2018-08-02 09:22

你好,可以的  
管理費用貸方也是可以計入借方負(fù)數(shù)的

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