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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-07-31 11:36

1、內(nèi)賬:
收到款項(xiàng):
借:銀行存款  100
貸:其他業(yè)務(wù)收入(掛靠收入) 1/1.1
貸:其他應(yīng)付款-掛靠方  99
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額  1/1.1*10%
支付款項(xiàng)給掛靠方和掛靠方的供應(yīng)商:
借:其他應(yīng)付款    99
貸:銀行存款  99
2、外賬:
收到款項(xiàng):
借:銀行存款   100
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   100/1.1
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額  100/1.1*10%
支付款項(xiàng)給掛靠方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬):
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸:銀行存款

妞妞 追問

2018-07-31 11:48

那確認(rèn)的100萬(wàn)的收入和提供的99萬(wàn)的成本票之間的差額不是得交企業(yè)所得稅了?那管理累計(jì)金額幾百萬(wàn),平時(shí)支出沒有這么多,也沖抵不完,讓掛靠方按甲方轉(zhuǎn)的100萬(wàn)提供成本票,但是公司也不可能按提供的這個(gè)100萬(wàn)給他們付款啊,要扣一些費(fèi)用的,那這個(gè)差額怎么辦?

方亮老師 解答

2018-07-31 11:54

差額就是單位的利潤(rùn),差額需要繳納企業(yè)所得稅,繳納的企業(yè)所得稅應(yīng)該有掛靠方負(fù)擔(dān)。

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1、內(nèi)賬: 收到款項(xiàng): 借:銀行存款 100 貸:其他業(yè)務(wù)收入(掛靠收入) 1/1.1 貸:其他應(yīng)付款-掛靠方 99 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1/1.1*10% 支付款項(xiàng)給掛靠方和掛靠方的供應(yīng)商: 借:其他應(yīng)付款 99 貸:銀行存款 99 2、外賬: 收到款項(xiàng): 借:銀行存款 100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100/1.1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 100/1.1*10% 支付款項(xiàng)給掛靠方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2018-07-31 11:36:42
掛靠不合規(guī),不應(yīng)當(dāng)作為兩個(gè)主體結(jié)轉(zhuǎn)。我另外舉個(gè)例子:工程300,成本200,工資99,毛利1萬(wàn),這樣處理才行。
2018-04-18 15:52:42
你們是掛靠方,不涉及外賬,內(nèi)賬的話對(duì)好應(yīng)收被掛靠方款項(xiàng),支付的管理費(fèi),支付的稅款等賬務(wù)。
2019-02-20 17:30:50
你好,這個(gè)六萬(wàn)是你的成本,你收到六萬(wàn)的發(fā)票計(jì)入工程施工
2020-08-20 16:28:15
你好,同學(xué)。 資質(zhì)方是開具100萬(wàn)發(fā)票出去,作為收入,然后需要掛靠 方開具98萬(wàn)的發(fā)票進(jìn)來,作為支付的成本,另外的2萬(wàn)就作為利潤(rùn)體現(xiàn)了
2020-04-18 12:11:19
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