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送心意

姜老師

職稱高級會計師

2018-07-30 18:44

增值稅按照實際應(yīng)交增值稅減去預(yù)繳增值稅來申報。所得稅根據(jù)實際申報就可以,如果異地工程項目預(yù)繳千分之二所得稅,你就在應(yīng)交企業(yè)所得稅申報時減去預(yù)繳的這部分的余額繳納。

麗梅 追問

2018-07-30 18:48

那就是說,我們公司在異地代開的這張發(fā)票在這邊申報的時候不用申報增值稅,報企稅的時候就把這邊收入算進去,預(yù)交的企稅也填進去就可以了,是嗎?

姜老師 解答

2018-07-30 18:56

不是的,你是代開的發(fā)票??!全額20萬是這樣嗎?

麗梅 追問

2018-07-30 18:59

是的,我們是小規(guī)模納稅人,不含稅收入20萬,深圳內(nèi)這個月不含稅收入是30萬,具體我應(yīng)該怎樣申報增值稅和企稅呢?

姜老師 解答

2018-07-30 19:04

小規(guī)模企業(yè)增值稅是季度報表。根據(jù)實際收入申報50萬元,應(yīng)交增值稅按50要和稅率3%計算為1.5萬元,異地發(fā)票是預(yù)繳增值稅20×3%=0.6萬元,實際應(yīng)繳納1.5-0.6=0.9萬元。

姜老師 解答

2018-07-30 19:05

所得稅根據(jù)實際繳納,季度利潤表看你的累計利潤是多少?然后計算所得稅額。

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