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麗梅
于2018-07-30 18:40 發(fā)布 ??1019次瀏覽
姜老師
職稱: 高級會計師
2018-07-30 18:44
增值稅按照實際應(yīng)交增值稅減去預(yù)繳增值稅來申報。所得稅根據(jù)實際申報就可以,如果異地工程項目預(yù)繳千分之二所得稅,你就在應(yīng)交企業(yè)所得稅申報時減去預(yù)繳的這部分的余額繳納。
麗梅 追問
2018-07-30 18:48
那就是說,我們公司在異地代開的這張發(fā)票在這邊申報的時候不用申報增值稅,報企稅的時候就把這邊收入算進去,預(yù)交的企稅也填進去就可以了,是嗎?
姜老師 解答
2018-07-30 18:56
不是的,你是代開的發(fā)票??!全額20萬是這樣嗎?
2018-07-30 18:59
是的,我們是小規(guī)模納稅人,不含稅收入20萬,深圳內(nèi)這個月不含稅收入是30萬,具體我應(yīng)該怎樣申報增值稅和企稅呢?
2018-07-30 19:04
小規(guī)模企業(yè)增值稅是季度報表。根據(jù)實際收入申報50萬元,應(yīng)交增值稅按50要和稅率3%計算為1.5萬元,異地發(fā)票是預(yù)繳增值稅20×3%=0.6萬元,實際應(yīng)繳納1.5-0.6=0.9萬元。
2018-07-30 19:05
所得稅根據(jù)實際繳納,季度利潤表看你的累計利潤是多少?然后計算所得稅額。
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姜老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師
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麗梅 追問
2018-07-30 18:48
姜老師 解答
2018-07-30 18:56
麗梅 追問
2018-07-30 18:59
姜老師 解答
2018-07-30 19:04
姜老師 解答
2018-07-30 19:05