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上善若水
于2018-07-28 17:06 發(fā)布 ??8906次瀏覽
何老師
職稱: ,注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-07-28 17:09
1、補計增值稅時 借:以前年度損益調(diào)整-補繳增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅 2、交納增值稅時 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整-補繳增值稅
上善若水 追問
2018-07-28 17:11
老師,我之前做的分錄是,借應交稅費1026.51貸營業(yè)外收入~減免稅費1026.51這個要怎么處理?
何老師 解答
附加稅 1、補計時 借:以前年度損益調(diào)整-補繳附加稅 貸:應交稅費-應交城建稅等附加稅 2、交納時 借:應交稅費-應交應交城建稅等附加稅 貸:銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整-補繳附加稅
2018-07-28 17:17
老師,我追問的那個問題怎么處理才好
2018-07-28 17:23
做一個一樣的分錄,但是金額是負的,把它沖掉,再重新按照正確的做一遍
2018-07-28 17:25
這個分錄不是已經(jīng)影響了到了損益嗎?如果結合以前年度損益調(diào)整,該如何把這個增值稅的分錄做出來呢?
2018-07-28 17:26
還是按照老師上面所寫的那樣?先沖掉再補交?
2018-07-28 17:30
對,先沖掉,然后按照我上面寫的分錄,在做一遍。如果還沒交補交的稅款,先交上稅款,在進行會計處理
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何老師 | 官方答疑老師
職稱:,注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2018-07-28 17:11
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2018-07-28 17:11
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