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送心意

何老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-07-28 17:09

1、補計增值稅時 
 
借:以前年度損益調(diào)整-補繳增值稅  
 
貸:應交稅費-應交增值稅 
 
2、交納增值稅時 
 
借:應交稅費-應交增值稅 
 
貸:銀行存款  
 
3、調(diào)整未分配利潤 
 
借:利潤分配-未分配利潤 
 
貸:以前年度損益調(diào)整-補繳增值稅

上善若水 追問

2018-07-28 17:11

老師,我之前做的分錄是,借應交稅費1026.51貸營業(yè)外收入~減免稅費1026.51這個要怎么處理?

何老師 解答

2018-07-28 17:11

附加稅 
1、補計時 
 
借:以前年度損益調(diào)整-補繳附加稅  
 
貸:應交稅費-應交城建稅等附加稅 
 
2、交納時 
 
借:應交稅費-應交應交城建稅等附加稅 
 
 
貸:銀行存款  
 
3、調(diào)整未分配利潤 
 
借:利潤分配-未分配利潤 
 
貸:以前年度損益調(diào)整-補繳附加稅

上善若水 追問

2018-07-28 17:17

老師,我追問的那個問題怎么處理才好

何老師 解答

2018-07-28 17:23

做一個一樣的分錄,但是金額是負的,把它沖掉,再重新按照正確的做一遍

上善若水 追問

2018-07-28 17:25

這個分錄不是已經(jīng)影響了到了損益嗎?如果結合以前年度損益調(diào)整,該如何把這個增值稅的分錄做出來呢?

上善若水 追問

2018-07-28 17:26

還是按照老師上面所寫的那樣?先沖掉再補交?

何老師 解答

2018-07-28 17:30

對,先沖掉,然后按照我上面寫的分錄,在做一遍。如果還沒交補交的稅款,先交上稅款,在進行會計處理

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