国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2015-05-06 17:06

購買時:借:原材料 360050  貸:應(yīng)付賬款 360050   ,5月份糾正,借:應(yīng)付賬款 50   貸:原材料:50,是這樣嗎?不想影響4月份的報表

曉海老師 解答

2015-05-06 15:58

你好!按實際的做紅數(shù)沖回來就可以。

曉海老師 解答

2015-05-07 08:43

可以

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!按實際的做紅數(shù)沖回來就可以。
2015-05-06 15:58:47
你好!可以但是要通過憑證來調(diào)整,牽扯損益類科目的通過以前年度損益調(diào)整科目
2016-04-08 15:15:52
憑證沒錯,登賬錯了,就紅字劃在上面從寫,如果憑證錯就紅字沖平做正確的重登
2016-03-07 11:19:05
你好!牽扯損益類的用以前年度損益調(diào)整,其他的直接沖紅就可以。但要說明調(diào)整原因及原憑證號。
2015-05-13 08:25:04
你好!這只是更正的一種方法,應(yīng)該是金額填寫少了把差額按原憑證科目填列就可以。
2014-10-20 10:46:18
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...