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送心意

小李老師

職稱,注冊會計師,中級會計師

2018-07-18 08:50

請問是接受勞務派遣還是提供勞務派遣?

海貝 追問

2018-07-18 08:52

提供勞務的,人力資源公司,開差額征稅的

小李老師 解答

2018-07-18 09:11

開票給客戶單位的勞務派遣做主營業(yè)務收入處理,并按5%進行簡易征收增值稅。比如開具100萬的發(fā)票,按100/1.05確認收入,100/1.05*0.05確認增值稅,支付給勞務派遣人員的職工薪酬可以抵減增值稅,如支付75萬,75/1.05作為主營業(yè)務成本,75/1.05*0.05作為增值稅的抵減,即按差額征增值稅,會計分錄也可以合并到一塊來處理。

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你好,收到錢的時候 捷:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 進項增值稅 等到確認成本的時候 捷:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬
2020-06-13 09:32:20
1、收到勞務費,開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入, 應交稅費--應交增值稅 2、計提勞務派遣人員工資及企業(yè)承擔的社保、住房公積金 借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬—工資 其他應付款—社保 (企業(yè)交納部分) 其他應付款—住房公積金(企業(yè)交納部分) 3、支付派遣人員的工資 借:應付職工薪酬—工資 貸:庫存現(xiàn)金 其他應付款—社保 等 (個人承擔的社保和公積金) 應交稅費—個人所得稅 (可以扣減3500和個人社保) 4、繳納社保和公積金 借:其他應付款—社保 等 貸:銀行存款
2019-07-22 07:51:59
你好!基本是一樣的,
2018-08-18 23:22:55
可以的,按相關成本費用科目進行處理。
2018-10-09 09:47:46
您好!可以的。你直接計入費用或者成本就可以了。你可以不用工資明細的,你拿發(fā)票入賬。
2017-06-11 12:50:45
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