
老師問(wèn)一下小規(guī)模增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入借應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入―減免增值稅嗎?還是借應(yīng)交稅金―未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入―減免稅款
答: 你好!小規(guī)模按第一個(gè)就可以了。
增值稅免稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款貸:營(yíng)業(yè)外收入_減免稅額開(kāi)了兩張發(fā)票,金額寫一個(gè)分錄可以嗎
答: 可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,小規(guī)模企業(yè)在前3個(gè)季度所開(kāi)發(fā)票增值稅都按政策減免了,并且減免增值稅計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免,在第4個(gè)季度開(kāi)票超出減免規(guī)定,那么前三個(gè)季度的減免增值稅怎么做賬補(bǔ)交增值稅呢,謝謝
答: 你好,增值稅減免是按季度,之前減免的并不受第四季度納稅而影響需要補(bǔ)稅的
增值業(yè)務(wù)減免,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,增值稅減免還用計(jì)提附加稅嗎?
減免增值稅分錄:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額收入,那減免附加稅的分錄呢?
社區(qū)托育免征增值稅,免征的增值稅是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款,還是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入/減免稅款
小規(guī)模減免增值稅,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。 那一般納稅人,小規(guī)模減免的增值稅也轉(zhuǎn) 營(yíng)業(yè)外收入嗎?謝謝老師

