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仰望星空
于2018-07-13 22:20 發(fā)布 ??930次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-07-13 22:21
您好,具體是什么情況呢,麻煩您再詳細(xì)描述一下,看看我能解答嗎?
仰望星空 追問
2018-07-13 22:26
就是我現(xiàn)在補交去年12月份的增值稅3400塊
就是這個具體
王雁鳴老師 解答
2018-07-13 22:30
您好,崔老師解答是規(guī)范的,再做一個分錄,借;利潤分配-未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整,就行了。
2018-07-14 18:04
老師,可是,這樣的話,我的未交增值稅一直在貸方,在資產(chǎn)負(fù)債表反映的話就是一直沒交的稅款啊
2018-07-14 18:23
您好,怎么會呢,不是上面圖片的分錄,應(yīng)交稅費是平的嗎?
2018-07-14 18:28
不是??!那在崔老師做這個分錄之前,我的未交增值稅就在貸方??!正常的話是下一步是 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在做成了崔老師說的那樣,成了借:應(yīng)交稅費-納稅調(diào)整 貸:銀行存款 這樣的話起初我的未交增值稅還是在貸方啊
望老師速答
2018-07-14 18:30
您好,那就再做一個分錄,借;應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-納稅調(diào)整 ,是不是就平了啊?
2018-07-14 18:37
這樣是平了,但是納稅調(diào)整的貸方有數(shù),就這樣放著?沒事?
2018-07-14 18:47
您好,您不是做了分錄,借:應(yīng)交稅費-納稅調(diào)整 貸:銀行存款,貸方怎么還會有余額?。?/p>
2018-07-14 19:01
老師,我對你很無語,你到底明不明白我說的意思啊!不問了
2018-07-14 20:17
您好,不好意思,應(yīng)該是我沒有明白您的意思,是不是這樣,您交的那個納稅調(diào)整的稅,而應(yīng)交稅費-未交增值稅的稅沒有交?。克跃筒黄搅?。
2018-07-15 00:19
就是這個意思
2018-07-15 12:35
您好,如果是這樣的話,您再把應(yīng)交稅費-未交增值稅的稅申報交了,就可以了吧。
2018-07-15 12:44
怎么申報,具體怎么做分錄
2018-07-15 12:47
您好,申報時,根據(jù)收入金額填寫到增值稅申報表中,應(yīng)交增值稅金額等于您的應(yīng)交稅費-未交增值稅的科目余額就行了。分錄等交了稅,再做,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,就行了。
2018-07-15 12:53
但我之前崔老師說的納稅調(diào)整那里已經(jīng)把銀行存款交掉了
2018-07-15 12:55
您好,那只是補原來的稅,而當(dāng)期的稅是沒有交的,還需要申報交納的,等再交了之后,不就又有銀行回單了啊。
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2018-07-13 22:26
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