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smile
于2018-07-12 11:46 發(fā)布 ??1545次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-07-12 11:48
您好!這個金額很大嗎?
smile 追問
2018-07-12 11:54
不到2000
宋生老師 解答
2018-07-12 11:57
你好!建議你直接紅字沖減之前的分錄,然后做正確的算了。
2018-07-12 12:00
不做以前年度調(diào)整損益嗎
2018-07-12 12:01
您好!因為金額不大,所以不建議你,當然,做以前年度損益是對的。但是又要去改年報啥的。很麻煩,你不怕麻煩的話,可以用。
2018-07-12 12:03
如果做損益調(diào)整應該怎么做
2018-07-12 13:37
你好!借應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸以前年度損益調(diào)整 然后多繳稅額的, 借:應交稅費—應交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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smile 追問
2018-07-12 11:54
宋生老師 解答
2018-07-12 11:57
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2018-07-12 12:00
宋生老師 解答
2018-07-12 12:01
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2018-07-12 12:03
宋生老師 解答
2018-07-12 13:37