
我們籌建期的開(kāi)辦費(fèi)用,以法人賬戶轉(zhuǎn)賬的,怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 您好!這種情況可以視作法人先把這筆錢給報(bào)銷了,然后你們法人可以寫(xiě)個(gè)支出單來(lái)公司報(bào)銷,你們?cè)僖从矛F(xiàn)金付給法人,要么對(duì)公打款也行,相關(guān)分錄:1、法人幫忙墊付時(shí):借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-法人名字 ,2、法人報(bào)銷的時(shí)候:借:其他應(yīng)付款-法人 名字 貸:銀行存款/現(xiàn)金
籌建期,開(kāi)辦費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
答: 你好 借;管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi) 貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,籌建期間發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)入開(kāi)辦費(fèi)里,會(huì)計(jì)分錄咋做,還有開(kāi)辦費(fèi)要不要分類做啊,還是做賬做一起
答: 你好,借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金

