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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-09 15:39

你好,是什么情況下需要把其他應(yīng)付款調(diào)整到未分配利潤核算

hanxiu 追問

2018-07-09 15:41

老師,這種情況我是該調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤表啊,還是哪個(gè)都不調(diào),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤≠凈利潤+上月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤,也沒有關(guān)系啊

鄒老師 解答

2018-07-09 15:41

你好,是什么情況下需要把其他應(yīng)付款調(diào)整到未分配利潤核算

hanxiu 追問

2018-07-09 16:13

您好,是這樣的,我們公司有個(gè)股東不屬于我們公司內(nèi)部員工,但在我們這交社保,個(gè)人和企業(yè)承擔(dān)的社保全部都有股東個(gè)人承擔(dān),另外為了更合理我們每月給他發(fā)5000工資,工資也是股東個(gè)人承擔(dān),股東將半年的工資加社保銀行存款一次匯給我們

hanxiu 追問

2018-07-09 16:14

16年6月以前我們都入了其他應(yīng)付款,發(fā)工資交社保會(huì)沖減其他應(yīng)付款,6月以后賬上掛賬未清理完,后期就直接入了管理費(fèi)用_工資,所以賬上一直有其他應(yīng)付款余額,所以本月清理我直接轉(zhuǎn)到未分配利潤了,老師我這樣做合理嗎

hanxiu 追問

2018-07-09 17:22

老師你看到回復(fù)一下唄

鄒老師 解答

2018-07-09 17:36

你好,清理可以這樣處理 
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就不需要調(diào)整的

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