老師,,員工報(bào)銷差旅住宿 發(fā)票按什么類目交印花稅 問
那個(gè)不需要交印花稅的哈 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問
差額計(jì)入未分配利潤 答
老師,我們6月份出售廠房預(yù)交了1645238.1元的增值 問
附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28行 只填寫增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣 答
老師,請問下 公司購買手機(jī) 是用于公司業(yè)務(wù)的 專 問
手機(jī)專票可以抵扣 答

A和B簽了合同,A委托C給B付款,B收款后,增值稅發(fā)票開給A??梢詥??
答: 你好 原則上是可以的,沒有問題! 但實(shí)務(wù)中,如果涉及增值稅專用發(fā)票,盡量不要這么做!
老師好,我想問的是:我們和客戶簽訂的合同是2019年3月份的,客戶4月份已付款給我們了,請問現(xiàn)在補(bǔ)開16%的增值稅發(fā)票還可以嗎?謝謝!
答: 您好 請問您業(yè)務(wù)是什么時(shí)候發(fā)生的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2019年4月前的銷售合同,已經(jīng)完成出貨,但是對方公司一直未付款,現(xiàn)要求我司開具16%的增值稅發(fā)票是否可以開具
答: 你好,3月做了未開票收入申報(bào)就可以

