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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-07-05 10:20

您好!他給你們公司派遣了員工嗎?這個是付的之前月份的還是什么時候的工資。

change 追問

2018-07-05 10:24

這是6月份付的5月份的勞務費,我們是向對方打一筆勞務費

宋生老師 解答

2018-07-05 10:29

你好!這些員工為你們公司做了什么?你們是因為生產(chǎn)產(chǎn)品需要請這些人?

change 追問

2018-07-05 10:29

主要是銷售

宋生老師 解答

2018-07-05 10:30

你好!你可以計入銷售費用-服務費 貸應付賬款。

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相關問題討論
您好,是需要的,謝謝
2021-01-27 14:35:05
借管理費用或者是生產(chǎn)成本 勞務費,貸其他應付款,
2021-01-27 14:06:21
需要 用工企業(yè)他做勞務費 借管理費用勞務費 或者主營業(yè)務成本勞務費 貸應付帳款 借應付帳款 貸銀行存款
2022-08-02 23:27:36
同學你好 借銀行 貸主營業(yè)務收入30 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款
2022-08-01 13:48:19
是的話,取得收入的時候: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金——應交增值稅——銷項稅額 發(fā)生可以差額抵扣的支出(人員的社保和工資等)時: 借:相關支出科目 應交稅金——應交增值稅——銷項稅額抵減 貸:銀行存款
2019-08-01 11:20:32
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