
月底管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用吧
答: 你好!是的。正常就是這樣做
老師,什么叫做紅字沖銷?能舉個(gè)例子嗎?假如管理費(fèi)用有300元要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),怎么紅字法?
答: 您好,不是在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候紅字。 比如前期做以下分錄 借:管理費(fèi)用 300 貸:銀行存款 300 后期這筆需要紅沖, 借:管理費(fèi)用 -300 貸:銀行存款 -300
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本年利潤(rùn),結(jié)轉(zhuǎn)2000管理費(fèi)用2000是不是填寫錯(cuò)誤
答: 你好,不是,因?yàn)橹皼](méi)有余額,你現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入借方,系統(tǒng)就會(huì)顯示負(fù)數(shù)(紅字)
老師們好,管理費(fèi)用在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)可不可以借:管理費(fèi)用。貸:本年利潤(rùn)
去年的工資發(fā)放,借:應(yīng)付工資,貸方:銀行做錯(cuò)了為借:管理費(fèi)用工資年底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。如何沖正?
上個(gè)月管理費(fèi)用有借方余額,這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是借本年利潤(rùn),貸管理費(fèi)用么
剛來(lái)的公司,目前還沒(méi)有項(xiàng)目,只有期間發(fā)生的管理費(fèi)用,期末我直接結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用?

