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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-04 17:37

你好,如果是管理用途的固定資產(chǎn),是這樣做分錄的  
把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以了

65sdibenxa 追問

2018-07-04 17:59

老師 利息收入 結(jié)轉(zhuǎn)是負(fù)數(shù) 
收到利息借銀行存款,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入

鄒老師 解答

2018-07-04 18:02

你好,發(fā)生計(jì)入貸方正數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)然是貸方負(fù)數(shù)或 借方正數(shù)的

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相關(guān)問題討論
通常就是管理費(fèi)用——折舊費(fèi)
2018-11-22 09:24:59
借:管理費(fèi)用——折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊
2018-11-22 09:12:32
同學(xué),你搞錯(cuò)了哦,我們說的計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和固定資產(chǎn)折舊是同一個(gè)意思 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用/生產(chǎn)成本等 貸:累計(jì)折舊 這樣的分錄哦
2021-07-24 22:33:05
你好 你是要做什么的分錄呢?
2019-07-09 15:33:15
你好,折舊貸方是累計(jì)折舊,而不是固定資產(chǎn)科目的
2019-07-08 20:48:29
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