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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-07-04 14:14

您好,建議可以做一個分錄,借;庫存現(xiàn)金,貸;其他應付款-老板姓名。來調整處理。

普普 追問

2018-07-04 14:16

那現(xiàn)金的期初數(shù)據(jù)怎么錄呢

王雁鳴老師 解答

2018-07-04 14:17

您好,做了這筆分錄之后,現(xiàn)金就按這筆分錄的金額再減去原現(xiàn)金期初余額后的金額錄入。

普普 追問

2018-07-04 14:34

但是年底的各種數(shù)據(jù)報表都出來,余額不按照年底的錄入最后是不平吧

王雁鳴老師 解答

2018-07-04 14:37

您好,最后也是平的,前提是其他應付款也與現(xiàn)金一樣的處理方法。

普普 追問

2018-07-04 15:09

老師  請問下  公司去年買了財務軟件,但是之前的會計記在了應付賬款中,我該怎么調啊

普普 追問

2018-07-04 15:12

錢付了,之前的會計做的分錄是借:應付賬款21000,貸:銀行存款21000

普普 追問

2018-07-04 15:12

然后年底期末數(shù)據(jù)就有個應付賬款借方金額

王雁鳴老師 解答

2018-07-04 15:14

您好,把原來的憑證全額紅沖,再按正確的分錄做賬就行。

普普 追問

2018-07-04 15:15

去年的分錄了,而且已經結賬匯算清繳了,也可以紅沖嗎

王雁鳴老師 解答

2018-07-04 15:16

您好,可以紅沖的。

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