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阿童木
于2018-07-04 10:21 發(fā)布 ??649次瀏覽
職稱: ,中級會計師,審計師
2018-07-04 17:38
您好!代繳的款項都通過其他應收款進行往來,1、如繳社保和公積金:借其他應收款-(社保/公積金)(個人部分)1239.47,借應付職工薪酬-(社保/公積金科目公司部分)2697.62貸銀行存款。2、計提社保和公積金時,借管理費用-(社保等科目公司承擔)2697.62,貸,應付職工薪酬(社保/等科目公司部分)2697.62 ,3、計提工資時,借管理費用-薪酬12786.47,貸應付職工薪酬12786.47 ,4、支付工資時,借應付職工薪酬12786.47,貸銀行存款11547,貸其他應收款1239.47 。留白的數(shù)據(jù)你去填上
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老師,這筆怎么做分錄呢
答: 你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
老師1第一問怎么做分錄
答: 借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
買回來的慰問品發(fā)給員工怎么做分錄
答: 你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
買了好多吉祥物給客戶 怎么做分錄 二級是什么
討論
買的這種東西怎么做分錄啊 都是送客戶的
老師,這個怎么做分錄?
少給別人10元,以后也不用給了,怎么做分錄
老師我想問一下這一題的第三問怎么去做分錄
| 官方答疑老師
職稱:,中級會計師,審計師
★ 4.90 解題: 45 個
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