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送心意

職稱,中級會計師,審計師

2018-07-04 17:38

您好!代繳的款項都通過其他應收款進行往來,1、如繳社保和公積金:借其他應收款-(社保/公積金)(個人部分)1239.47,借應付職工薪酬-(社保/公積金科目公司部分)2697.62貸銀行存款。2、計提社保和公積金時,借管理費用-(社保等科目公司承擔)2697.62,貸,應付職工薪酬(社保/等科目公司部分)2697.62   ,3、計提工資時,借管理費用-薪酬12786.47,貸應付職工薪酬12786.47 ,4、支付工資時,借應付職工薪酬12786.47,貸銀行存款11547,貸其他應收款1239.47  。留白的數(shù)據(jù)你去填上

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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