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飛雪
于2018-06-27 22:52 發(fā)布 ??1695次瀏覽
王雁鳴老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-06-27 22:55
您好,紅沖時(shí),借;原材料,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-暫估待抵進(jìn)項(xiàng)稅,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款,負(fù)數(shù)。再根據(jù)普通發(fā)票入賬就行了。
飛雪 追問(wèn)
2018-06-27 23:01
我上個(gè)月原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,按專(zhuān)票做的原材料數(shù)比本月實(shí)際來(lái)的普票入賬數(shù)要少呀
王雁鳴老師 解答
2018-06-27 23:03
您好,那就再把差額轉(zhuǎn)入成本就行了。
2018-06-27 23:05
差額轉(zhuǎn)入上月的成本中嗎,不明白
2018-06-27 23:10
您好,差額轉(zhuǎn)入這個(gè)月的成本中就行。
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
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飛雪 追問(wèn)
2018-06-27 23:01
王雁鳴老師 解答
2018-06-27 23:03
飛雪 追問(wèn)
2018-06-27 23:05
王雁鳴老師 解答
2018-06-27 23:10