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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-07-26 10:39

3100-2360*1.13-稅費
稅費是3100-2360*1.13的那部分的

都是開專票13%的稅率嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-26 10:41

那算出來是多少啊

郭老師 解答

2025-07-26 10:44

回復(fù)以下
都是13%的稅率吧

郭老師 解答

2025-07-26 10:47

3100-2666.8=433.2
423.2-(433.2/1.13*13%*(1?12%)?433.2/1.13*萬分之三?432.2/1.13*25%)
按照非小型微利企業(yè)的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-26 10:48

是的,肯定是13個點啊

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-26 10:52

算出來是不是退361.15

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-26 10:59

還在嗎,郭老師,???????

郭老師 解答

2025-07-26 13:19

安非小型微利的的是的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-26 14:14

老師,你看下這樣算對不對,左邊是按照小微的稅收優(yōu)惠計算的,右邊是按正常稅率計算的,看下這樣算的對不對

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-26 14:21

郭老師,還有在嗎,周六是不上班嗎,怎么回復(fù)的比以往慢很多呀

郭老師 解答

2025-07-26 14:34

思路對
具體的金額你算下吧
沒計算器
是的休息

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-26 14:37

能麻煩你拿手機計算器算下嗎

郭老師 解答

2025-07-26 14:44

非小型微利企業(yè)合計151.78
其他的對

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-26 14:48

手動加是151.78,用公式求和是151.77,好的,那這個我改一下,其他的沒有問題對吧

郭老師 解答

2025-07-26 14:51

是的
其他的沒問題的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-26 15:39

有一個問題,收這個稅點是按3100來收還是按433.20來收啊,正常開發(fā)票是開2666.80的,現(xiàn)在是按3100開的發(fā)票,等于是多開了433.20了的這一部份,所以收稅點是按3100來收還是按433.20來收啊

郭老師 解答

2025-07-26 15:53

你自己的銷售價格自己計算稅點
其他的自己計算好了
報價都含稅了
所以只需要 計算差額

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-26 15:55

我再解釋的清楚一些,就是我們將產(chǎn)品賣給我們的客戶報價是未稅的即不含稅價是2360,然后客戶將產(chǎn)品又賣給他的客戶報價是含稅3100,然后是客戶的客戶將3100元轉(zhuǎn)入我們的公賬并且我們開具發(fā)票是直接開具給客戶的客戶是按3100元開的發(fā)票,針對這個收稅點,所以是按3100來收還是按差額來收

郭老師 解答

2025-07-26 15:58

加了13%的不是嗎
不是的話你自己計算下需要加多少稅點


抵扣進項之后需要交多少
增值稅附加稅印花稅所得稅合計

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-26 16:05

什么意思,那到底是按差額來收稅點還是不按差來收啊

郭老師 解答

2025-07-26 16:07

全額
但是計算方法不一樣
自己銷售出去的這一部分有對應(yīng)的進項抵扣

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-26 16:10

按全額來收稅點啊,有點暈了,到底全額到底差額我都頭暈了

郭老師 解答

2025-07-26 16:11

你給他報價不收取稅點嗎
你銷售出去收不收


請回復(fù)

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-26 16:14

我記得上次那一單都是含稅的,我們報給客戶A是5臺2500含稅12500,客戶報價給他的客戶是3299.6,5臺含稅是16498,客戶的客戶打款到我們公司打款了16498,發(fā)票也是按16498開具的,上次這一單是按差額3998來收的稅點

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-26 16:15

你給他報價不收取稅點嗎
你銷售出去收不收


請回復(fù) 
這個問題是這樣的,我們報價給我們的客戶是按2360未稅的,客戶報給他的客戶是按3100含稅報的,3100元打到我們公司公戶,開發(fā)票是按3100開給客戶的客戶這樣,你看下是按差額還是?

郭老師 解答

2025-07-26 16:20

那你既然不正面回復(fù)的話
你銷售出去收取稅點就得全額計算,計算方法不一樣
上面寫了


銷售出去不收稅錢,按差額

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同學(xué)你好 價外費用是含稅的 小規(guī)模納稅人的是含稅的 郵政代開的是含稅的 零售價格是含稅的
2021-04-22 16:10:45
含稅金額應(yīng)該就是你這個總金額嗎,
2018-12-06 12:19:06
你好 進項就是不含稅銷售額*9% 你說的那個是價稅合計
2020-06-01 21:36:10
含稅價.........
2016-12-08 15:07:56
這個就是90000*(1+2%)=91800
2018-05-21 16:21:35
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