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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-06-26 15:23

你好,不可以的,應當這樣處理 
借;應收賬款 等科目     貸;主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅 
借;應交稅費-應交增值稅    貸;營業(yè)外收入

仰望星空 追問

2018-06-26 15:28

那去年的賬都是這樣做的,應該怎么改回來呢

鄒老師 解答

2018-06-26 15:30

你好  借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務收入   貸;應交稅費——應交增值稅 
借;應交稅費——應交增值稅    貸;以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入 
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