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仰望星空
于2018-06-26 15:23 發(fā)布 ??682次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-06-26 15:23
你好,不可以的,應當這樣處理 借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業(yè)外收入
仰望星空 追問
2018-06-26 15:28
那去年的賬都是這樣做的,應該怎么改回來呢
鄒老師 解答
2018-06-26 15:30
你好 借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務收入 貸;應交稅費——應交增值稅 借;應交稅費——應交增值稅 貸;以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入 做這個分錄
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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仰望星空 追問
2018-06-26 15:28
鄒老師 解答
2018-06-26 15:30