
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
老師,第五小問那個(gè)17咋來的啊
答: 親愛的學(xué)員,您好。17是“固定資產(chǎn)清理”科目的余額,賣虧了賣賺了都需要結(jié)轉(zhuǎn)到“資產(chǎn)處置損益”。本題為買虧了,所以在借方。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師這個(gè)問題五的24哪里來的
答: 您好 應(yīng)該是印刷錯(cuò)誤,E配件的單位成本應(yīng)該是24


樂伊老師 解答
2025-07-07 20:09