
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
你好老師我們和對(duì)方單位從2018年開始有業(yè)務(wù)往來,我們采購(gòu)他們產(chǎn)品,有掛賬,每年都沒有清干凈,怎么辦
答: 你好,如果一直都有業(yè)務(wù)往來,有掛賬沒有關(guān)系,如果沒有業(yè)務(wù)往來就要清賬。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們家開票給別的單位,收款時(shí),別人是用私人賬戶打錢到我們對(duì)公的,請(qǐng)問直接做沖那家公司的往來款的分錄可以嗎?
答: 可以的,可以沖對(duì)應(yīng)的往來

