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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-06-24 10:17

進(jìn)項(xiàng)稅額是你勾選的稅額,沒(méi)有勾選在做待認(rèn)證

o(* ̄▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-06-24 10:19

我的意思是想說(shuō)當(dāng)月抵扣了進(jìn)項(xiàng)的肯定是要入賬的,沒(méi)有抵扣的要入賬嗎

郭老師 解答

2025-06-24 10:19

需要的需要做進(jìn)去。

o(* ̄▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-06-24 10:21

沒(méi)有抵扣的也要入賬的嗎

郭老師 解答

2025-06-24 10:25

對(duì)的是的,需要做進(jìn)去呀

o(* ̄▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-06-24 14:11

收到勞務(wù)加工費(fèi)的發(fā)票是做什么科目

郭老師 解答

2025-06-24 14:15

委托加工物資-加工費(fèi)

o(* ̄▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-06-24 14:28

委托加工物資-加工費(fèi)再轉(zhuǎn)入哪里?還是說(shuō)就只是記入委托加工物資?

郭老師 解答

2025-06-24 14:29

以后需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面去,
借委托加工物資
貸原材料,
借委托加工物資加工費(fèi)貸銀行存款,
借庫(kù)存商品,貸委托加工物資,
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

o(* ̄▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-06-24 14:30

可以直接做管理費(fèi)用-加工費(fèi)或者管理費(fèi)用-其他嗎?

郭老師 解答

2025-06-24 14:34

管理費(fèi)用不可以,你這個(gè)是用在哪里的?不是為了銷(xiāo)售嗎?

o(* ̄▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-06-24 14:36

我們有讓外面加工產(chǎn)品    收到加工費(fèi)的發(fā)票,然后再賣(mài)產(chǎn)品

o(* ̄▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-06-24 14:37

那可以直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎

郭老師 解答

2025-06-24 14:44

你當(dāng)月銷(xiāo)售出去了,做了收入的可以

o(* ̄▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-06-24 14:59

對(duì)方發(fā)來(lái)詢(xún)證函可以蓋財(cái)務(wù)章嗎還是要蓋公章?

郭老師 解答

2025-06-24 15:03

都可以的,大部分蓋財(cái)務(wù)章

o(* ̄▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-06-24 15:08

郭老師, 這個(gè)要怎么看,又上其他應(yīng)收,又是預(yù)付,又是應(yīng)付,我怎么核對(duì)

郭老師 解答

2025-06-24 15:14

多種業(yè)務(wù)嗎?同一個(gè)客戶(hù)用一個(gè)往來(lái)就行

郭老師 解答

2025-06-24 15:14

這些分別是借方還是貸方余額?

o(* ̄▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-06-24 15:16

是一個(gè)客戶(hù)啊,搞不懂他們對(duì)方的詢(xún)證函用了三個(gè)科目

o(* ̄▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-06-24 15:22

這是我們賬上的科目余額表,都不知道該怎么跟他核對(duì)了,我這邊是到2025年1月的金額,她那邊到2024.12.31,老師你看下我把科目余額表都截出來(lái)了,圖一圖二,一張圖截不完,我就分了兩個(gè)截出來(lái)

o(* ̄▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-06-24 15:25

郭老師在嗎,急。。。。。。幫忙看下

郭老師 解答

2025-06-24 15:27

那就你核對(duì)你單位的應(yīng)收賬款或者是預(yù)收賬款,應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款貸方余額是208000+2743800。借方余額893389.38
貸方是你們提前收取他的。這個(gè)借方是你發(fā)了他貨物沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的,或者是已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票的。

郭老師 解答

2025-06-24 15:28

你們就記了一個(gè)應(yīng)收賬款的話(huà),你就看應(yīng)收賬款,208000+2743800-893389.38吧
核對(duì)余額

o(* ̄▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-06-24 15:29

還是不懂,我們只有一個(gè)應(yīng)收賬款科目的,沒(méi)有其他科目掛賬

o(* ̄▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-06-24 15:33

你能幫我看下我發(fā)的截圖嗎,他們的詢(xún)證函,以及我們的科目余額表

郭老師 解答

2025-06-24 15:37

我算了一下不一致,你們?nèi)ペs緊核對(duì)明細(xì)吧
差很多
他在總體的余額是借方2058410.62


你們的余額是在借方負(fù)數(shù)才10多萬(wàn)

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您好!收款人和復(fù)核人沒(méi)關(guān)系的。 關(guān)鍵是開(kāi)票人和復(fù)核人
2017-12-14 15:25:23
你好,需要入賬的,沒(méi)有用完結(jié)轉(zhuǎn)以后使用就是了
2017-08-29 17:46:38
同學(xué)你好 根據(jù)稅負(fù)率計(jì)算的
2021-05-21 14:46:45
你好,可以的 按不含稅金額的3%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)
2016-12-31 16:20:44
同學(xué)你好 可以暫估入庫(kù)
2021-05-20 14:27:20
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