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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2025-06-20 12:00

您好,這個快遞計入銷售費用就可以

L is 追問

2025-06-20 14:01

這筆專票怎么做分錄?

劉艷紅老師 解答

2025-06-20 14:02

借:銷售費用 
應(yīng)交稅費 
貸:銀行存款

L is 追問

2025-06-20 14:05

賣固定資產(chǎn)開的專票做銷售費用分錄么?

劉艷紅老師 解答

2025-06-20 14:06

這個是做固定資產(chǎn)清理了

L is 追問

2025-06-20 14:07

是固定資產(chǎn)清理,借方用銷售費用分錄沒問題么

劉艷紅老師 解答

2025-06-20 14:08

你的意思是這個運費是出售固定資產(chǎn)產(chǎn)生的,是吧

L is 追問

2025-06-20 14:11

5月我司收到一筆賣固定設(shè)備資產(chǎn)的款;6月我司開具這筆固定設(shè)備資產(chǎn)的專票給客戶。請問這筆專票的會計分錄怎么做

劉艷紅老師 解答

2025-06-20 14:16

借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理  貸:應(yīng)交稅費-簡易計稅

劉艷紅老師 解答

2025-06-20 14:16

借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理  貸:應(yīng)交稅費

L is 追問

2025-06-20 15:10

付款是5月份,開票是6月份,這個不是要分開二個分錄來做么

劉艷紅老師 解答

2025-06-20 15:13

是的,分兩個分錄來做的

L is 追問

2025-06-20 15:17

5月分錄 :借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理  貸:應(yīng)交稅費-簡易計稅
6月分錄:借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理  貸:應(yīng)交稅費

以這二分錄不是重復(fù)了?

劉艷紅老師 解答

2025-06-20 15:18

付款 
借:銀行存款 
貸:預(yù)收賬款 
6月分錄: 
借:預(yù)收賬款貸:固定資產(chǎn)清理  貸:應(yīng)交稅費

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借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
可以全額計入固定資產(chǎn),把剩余的進項做到待認證進項中
2018-12-28 15:45:12
借;固定資產(chǎn) 貸;應(yīng)付賬款——暫估
2017-11-02 10:15:19
買進來做原材料,經(jīng)過加工成品入庫記庫存商品
2019-05-16 21:22:15
是代付款 吧 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2018-12-26 15:46:09
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