老師,公司為小規(guī)模,24年匯算清繳申報(bào)虧損5萬,但因24年第一季預(yù)繳了0.8萬企業(yè)所得稅需退稅,但稅務(wù)局審批意見“不同意,經(jīng)案頭審核,企業(yè)所得稅申報(bào)收入與增值稅不一致,存在涉稅事項(xiàng)待核實(shí),不同意本次申請(qǐng)”。經(jīng)公司核實(shí),是因一項(xiàng)目24年預(yù)收款25萬(已開票,增值稅當(dāng)季已申報(bào)繳款),24年按實(shí)際懷計(jì)入收入有誤,少計(jì)了7.5萬。我這個(gè)需怎么處理?
vicky
于2025-06-18 09:48 發(fā)布 ??78次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2025-06-18 09:51
補(bǔ)收入
未按權(quán)責(zé)發(fā)生制那個(gè)表格里面其他在這里面填寫,合同金額寫上,稅收金額填寫7.5
然后補(bǔ)收入,借預(yù)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整
相關(guān)問題討論

您好,增值稅季小于9萬元,免稅,按小于9萬元的實(shí)際開票金額申報(bào),個(gè)人所得稅月低于3500元不交,按小于3500元的工資申報(bào),企業(yè)所得稅,把利潤(rùn)做成負(fù)數(shù),免稅,按利潤(rùn)為負(fù)來申報(bào)。
2017-05-18 20:52:39

你好,學(xué)員,這個(gè)企業(yè)所得稅是按照利潤(rùn)表的收入
增值稅實(shí)際是按照開票收入
2023-09-21 10:11:24

你好,如果沒有任何業(yè)務(wù),還需要做附加稅的0申報(bào),還需要做工資薪金 個(gè)人所得稅的0申報(bào)
2019-01-10 21:53:39

你好,一般是可以的,這個(gè)沒有和別的稅種有關(guān)聯(lián)沒有順序要求
2018-10-16 13:07:32

您好,一般情況下,企業(yè)所得稅是每季度后月份的15號(hào)前,工資薪酬個(gè)人所得稅和增值稅是下月初的15號(hào)前。
2019-02-22 08:57:12
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
郭老師 解答
2025-06-18 09:51
vicky 追問
2025-06-18 09:57
郭老師 解答
2025-06-18 09:58