老師,你好,請問公司是小規(guī)模,一年半多沒有做賬務(wù)處理,就從接手這個月開始做賬可以嗎,期初余額怎么弄平老師
eagle
于2025-06-17 17:20 發(fā)布 ??73次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2025-06-17 17:21
從接手這個月開始做賬可以
都沒賬,期初按0
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從接手這個月開始做賬可以
都沒賬,期初按0
2025-06-17 17:21:22

您好:把18年底的資產(chǎn) 資金 往來 存貨 盤點(diǎn)和確認(rèn)一下,做為期初余額建賬。
2019-03-16 09:08:16

差額調(diào)整未分配利潤。
2019-05-09 14:50:03

查找數(shù)據(jù)出錯的科目,如果試算不平衡沒有辦法啟用賬套。
可以用期末減期初數(shù)差額,根據(jù)期初數(shù)據(jù)查找是否錄入錯誤。
看一下?lián)p益類科目期初數(shù)據(jù)和期間數(shù)據(jù)是否錄入準(zhǔn)確。
可以看一下利潤分配科目是否出現(xiàn)錯誤。
這幾種情況都沒有,那么做好從頭對一般數(shù)據(jù),這個工作是需要耐心的,細(xì)細(xì)查找會找到不平衡的地方。
錄入的期初余額不平衡,主要是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益類科目錄入錯誤,檢查一下是不是那個數(shù)據(jù)輸入錯誤,數(shù)據(jù)余額的方向是否正確。檢查的依據(jù)是:資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益。
2019-05-09 15:06:13

你好,首先要查明是從什么時候計(jì)提的這24萬的余額。是否真實(shí)存在還有沒支付的應(yīng)付職工薪酬,以免日后需要支付時出現(xiàn)要支付的情況到時候無法平賬。如果確實(shí)是之前多計(jì)提了的,可以用你的這種方法平賬。
2021-11-19 14:30:51
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eagle 追問
2025-06-17 17:23
文文老師 解答
2025-06-17 17:24
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2025-06-17 17:43
文文老師 解答
2025-06-17 17:47