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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2025-06-13 09:19

你好,你別看發(fā)票的時(shí)間,你看業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間對應(yīng)的收入做到了哪一年,如果是2024年的話,他們既是沒有收到發(fā)票,他成本也得暫估
暫估之后發(fā)票收到了,暫估和發(fā)票一樣的,可以把這個(gè)發(fā)票放到去年的憑證后面

黃智紅 追問

2025-06-13 09:26

她不是做的暫估   是直接入的成本  需要弄到待處理財(cái)產(chǎn)損益嗎?

黃智紅 追問

2025-06-13 09:28

還有24年中旬的樣子有漏記有多記的  成本類的   我是弄待處理財(cái)產(chǎn)損益調(diào)整還是咋

郭老師 解答

2025-06-13 09:28

你好,借工程施工貸,應(yīng)付賬款
借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工
是這個(gè)

黃智紅 追問

2025-06-13 09:30

資產(chǎn)負(fù)債表也不對  這個(gè)要怎么調(diào)
  我接手后需要從新弄個(gè)期初數(shù)據(jù)    然后從新弄財(cái)務(wù)軟件繼續(xù)記賬

郭老師 解答

2025-06-13 09:30

先不管其他的成本,你看一下他是不是這么做的,這個(gè)就是暫估
暫估和發(fā)票一樣,直接把發(fā)票放到12月份可以的,你看一下它對應(yīng)的收入是不是2024年12月份。

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相關(guān)問題討論
您好 可以用金蝶或者用友
2019-09-17 19:24:50
同學(xué)你好 可以在這里查詢https://wenku.baidu.com/view/58cc8559996648d7c1c708a1284ac850ad02040b.html
2022-03-20 13:31:50
正常做收入處理。就是按開具發(fā)票,視同自己的收入,做收入,計(jì)算銷項(xiàng)稅。至于掛靠單位,需要付款時(shí),就是扣除管理費(fèi)、稅金后,開具發(fā)票給你們列支成本,就是可以按成本發(fā)票付款處理。
2019-08-11 11:26:18
這個(gè)只能重新建賬處理
2020-04-23 19:21:40
你好,同學(xué)。 是的, 借 工程施工 合同成本 貸 存款
2020-05-18 14:57:06
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