
老師,請問匯算清繳之前被稽查出跨年發(fā)票虛開要轉(zhuǎn)出成本,怎么處理帳務(wù)呀
答: 同學(xué)你好!這個的話 借:預(yù)付賬款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)成本
今年發(fā)生的費(fèi)用,要進(jìn)行暫估,那我預(yù)估后,發(fā)票跨年在匯算清繳前我拿到了也可以對嗎,然后做負(fù)數(shù)紅沖暫估,再做實(shí)際拿到的發(fā)票金額
答: 是的,你的理解是正確的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨年發(fā)票假如過了匯算清繳,可以向前追補(bǔ)5年,老師,具體流程怎么做?賬務(wù)又怎樣處理?實(shí)操中稅局是不是并不配合?老師
答: 這個我看學(xué)員反饋說去稅局更正申報可以,這個是直接納稅調(diào)減表上面納稅調(diào)減就可以,這個對應(yīng)這個做賬做以前年度損益調(diào)整,貸xx 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整


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2025-05-26 11:03
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