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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-06-20 15:17

你好
借 應(yīng)付職工薪酬   1000
   貸 其他應(yīng)收款-社保  100
       現(xiàn)金                     900
借 管理費(fèi)用-社保  300
    其他應(yīng)收款-社保  100
  貸 銀行存款    400

柏玉蓮 追問

2018-06-20 15:32

老師為什么不是這樣的?

老江老師 解答

2018-06-20 15:35

100塊的社保是銀行代扣的,并不是交的現(xiàn)金

柏玉蓮 追問

2018-06-20 15:40

好的,老師為什么是借管理費(fèi)用社保300,其他應(yīng)收款100,我這里不明白?

老江老師 解答

2018-06-20 15:44

銀行扣了400
其中,公司承擔(dān)的300 列入管理費(fèi)用
           個人承擔(dān)的100,我們在發(fā)工資的時候代扣下來了

柏玉蓮 追問

2018-06-20 15:54

謝謝老師,老師那那我前面這幾題對嗎?

柏玉蓮 追問

2018-06-20 15:59

老師幫我看一下  我這些做得尋嗎?

柏玉蓮 追問

2018-06-20 16:12

老師  這些題目是不是這樣做的?麻煩你幫我看一下?

老江老師 解答

2018-06-20 16:35

要不,你一個一個往上貼吧,這樣,我要找答案的......

柏玉蓮 追問

2018-06-20 17:03

好的老師,

柏玉蓮 追問

2018-06-20 17:04

一頁是題目,一頁是答案,麻煩老師了

老江老師 解答

2018-06-21 08:37

這個題目,上面不是回答了嗎

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,營業(yè)外收入;
2021-07-10 14:44:05
你好同學(xué),如果直接從工資里扣,分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:營業(yè)外收入
2019-11-12 11:32:24
你好,可以補(bǔ)充計提,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬--工資
2019-08-29 09:06:44
您好!通過以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)一下好了,問題不大的
2019-04-15 17:23:51
你好,扣的錢可以在工資表體現(xiàn)扣款,按扣款之后的工資計提
2018-12-18 10:55:09
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