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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-19 14:24

可以直接當(dāng)期費(fèi)用化,借:所得稅費(fèi)用  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  貸:銀行存款

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2018-06-19 14:25

1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的, 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 
2、繳納稅款時(shí), 
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 
貸:銀行存款 
3、調(diào)整未分配利潤(rùn), 
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 
貸:以前年度損益調(diào)整                             不是應(yīng)該這樣嗎

辜老師 解答

2018-06-19 14:27

這個(gè)是調(diào)整到上年度,如果你要調(diào)整到上年度,就是這樣操作,補(bǔ)繳金額不大的,一般都是處理在當(dāng)期

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2018-06-19 14:28

7萬(wàn)多呢??jī)煞N 方法都可以的嗎。那一般是用哪種 方法?

辜老師 解答

2018-06-19 14:29

7萬(wàn)多,可以看公司年度繳納的所得稅金額來(lái),如果相對(duì)較大,可以調(diào)整到以前年度,最準(zhǔn)確的方法,還是第二種,調(diào)整以前年度

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2018-06-19 14:30

1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的, 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 
2、繳納稅款時(shí), 
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 
貸:銀行存款 
3、調(diào)整未分配利潤(rùn), 
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 
貸:以前年度損益調(diào)整 
 
最好是用這種是嗎?

辜老師 解答

2018-06-19 14:31

是的,最準(zhǔn)確的是這種處理

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2018-06-19 14:35

是做三張憑證還是做一張憑證

辜老師 解答

2018-06-19 14:37

可以在一張憑證上處理,

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2018-06-19 14:39

摘要怎么寫比較好

辜老師 解答

2018-06-19 14:39

補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅費(fèi)用

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2018-06-19 14:43

紅色方框的是不是應(yīng)該放在借方,用紅字表示?

辜老師 解答

2018-06-19 14:45

貸方可以的,可以不用紅字

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2018-06-19 14:46

借方紅字,和貸方不用紅字,兩種 都可以嗎?為什么可以不放在借方用紅字表示的。我們是用K3  WISE

辜老師 解答

2018-06-19 14:49

你現(xiàn)在補(bǔ)繳的時(shí)候,借:以前年度損益調(diào)整  是正數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,貸方正數(shù)就可以,

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2018-06-19 14:57

這兩種是不是都可以?

辜老師 解答

2018-06-19 14:59

第二種操作余額表里面會(huì)看不到以前年度損益調(diào)整的發(fā)生額,建議第一種處理

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2018-06-19 15:01

財(cái)務(wù)軟件操作不是說(shuō)損益類科目,用要借方紅字表示的嗎

辜老師 解答

2018-06-19 15:04

以前年度損益調(diào)整是以前年度損益的中轉(zhuǎn)科目,跟正常的損益類科目不一樣

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2018-06-19 15:06

啊,那我之前放在借方紅字是不是做錯(cuò)了?

辜老師 解答

2018-06-19 15:08

你可以吧他調(diào)整過(guò)來(lái),如果已經(jīng)結(jié)賬了,只是影響科目余額表的查詢,不影響報(bào)表的數(shù)據(jù),也沒(méi)多大關(guān)系

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2018-06-19 15:13

2017年補(bǔ)繳2016年的是放在了借方紅字,我看之前的同事是放在借方紅字,所以我也放在借方紅字了,當(dāng)時(shí)就這個(gè)問(wèn)題還問(wèn)過(guò)老師,好像說(shuō)是都可以,也有的說(shuō)是沒(méi)用過(guò),不知道是放哪里,還是羅老師你厲害,

辜老師 解答

2018-06-19 15:25

客氣了,幫到你 就好

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2018-06-19 15:38

匯算清繳報(bào)告事物所一般多久給到

辜老師 解答

2018-06-19 15:40

一般都是會(huì)在所得稅匯算清繳結(jié)束前給到你們的,催的急就會(huì)給的快點(diǎn)

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2018-06-19 15:41

紙質(zhì)版的應(yīng)該不急的吧,報(bào)完電子版 的,一般稅局也不要紙質(zhì)版的報(bào)告

辜老師 解答

2018-06-19 15:42

稅務(wù)局好像是要一份紙質(zhì)版的,我們之前都是要給稅務(wù)局交一份紙質(zhì)報(bào)告的

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計(jì)提時(shí) 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-01-08 14:56:59
您好 季度有利潤(rùn) 需要預(yù)繳的時(shí)候也要計(jì)提的
2022-05-27 20:53:09
借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交費(fèi)稅 企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 分錄是一樣的。寫摘要寫清楚就好了
2019-01-06 15:52:15
您好,若不考慮遞延所得稅,您當(dāng)期(1-4季度+匯算清繳)計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅等于您企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)表應(yīng)納稅額,則無(wú)需做分錄。
2020-06-06 17:43:52
計(jì)提時(shí),借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2018-10-24 13:42:02
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