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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2025-04-15 16:03

您好,是補交當年的還是去年的?

木雪 追問

2025-04-15 16:05

是這樣的,三月底當?shù)囟悇账ㄖf我們?nèi)ツ甑脑鲋刀惗愗摫容^低,讓我們補稅,去了后直接修改了今年一月份的增值稅納稅申報表,在未開票收入那一欄增加了收入,然后補了,現(xiàn)在我在做三月份的賬,這個業(yè)務應該怎么體現(xiàn)我不清楚

劉艷紅老師 解答

2025-04-15 16:07

借:主營業(yè)務收入 
貸:應交稅費-銷項

木雪 追問

2025-04-15 16:08

啊,借主營業(yè)務收入?不是應該是貸方嗎,相當于多了一部分收入啊

劉艷紅老師 解答

2025-04-15 16:13

那這個不只是補交增值稅了,還有收入也要一起做了 
借:應收賬款 
貸:主營業(yè)務收入 
應交稅費

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相關問題討論
你好 是的 是公司的發(fā) 票計入了固定資產(chǎn)的話 就會繳納增值稅的
2020-11-04 13:52:34
沒有辦法,你有收入才需要繳納增值稅,要不就是固定資產(chǎn)清理,
2019-03-21 10:03:25
你好,是的,你列的公式對的。
2019-03-25 22:45:11
同學你好,一般情況下,借,營業(yè)外支出,3000元,貸,銀行存款,3000元。
2022-07-03 13:57:21
你好,借:應交稅費——應增(未交增值稅) 貸:銀行存款
2019-12-17 15:31:15
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