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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-03-28 10:48

借應收賬款,
貸主營業(yè)務收入
應交稅費簡易計稅,
借主營業(yè)務成本,
應交稅費簡易計稅,
貸應付職工薪酬


?? 吐個泡泡o?? 追問

2025-03-28 10:50

這個主營業(yè)務成本是怎么算的

郭老師 解答

2025-03-28 10:50

你好,發(fā)票里面?zhèn)渥⒌牟铑~征稅的那個金額除以1.05就是。

?? 吐個泡泡o?? 追問

2025-03-28 11:02

我一月是不是就應該這樣做。
借:應收賬款     1719710.34
     貸:主營業(yè)務收入   1716025.24
          應交稅費-簡易計稅   3685.1
借:主營業(yè)務成本     1564117.43
     應交稅費-簡易計稅 78205.87
    貸:應付職工薪酬   1642323.3

?? 吐個泡泡o?? 追問

2025-03-28 11:03

我這個應交稅費應該使用應交增值稅,進項或者銷項還是

郭老師 解答

2025-03-28 11:05

應交稅費簡易計稅,就這一個科目。

?? 吐個泡泡o?? 追問

2025-03-28 11:35

我們這邊會計用的是銷項稅額和銷項稅額抵減對嗎

郭老師 解答

2025-03-28 11:39

你是5%的稅率,就用應交稅費簡易計稅,如果是6%的稅率才是應交稅費。應交增值稅銷項和應交稅

郭老師 解答

2025-03-28 11:39

填寫銷售額的時候不是在5%簡易計稅里面填寫嗎?

?? 吐個泡泡o?? 追問

2025-03-28 13:43

那我這比分錄的數(shù)額到底應該怎么填。。。最后增值稅是交了3685.1

郭老師 解答

2025-03-28 13:46

你好,你把發(fā)票截圖上來,我給你寫金額

?? 吐個泡泡o?? 追問

2025-03-28 13:50

就是這樣。。。。。

郭老師 解答

2025-03-28 13:53

借應收賬款,
貸主營業(yè)務收入1719710.34÷1.05,
應交稅費簡易計稅1719710.34÷1.05×5%
借主營業(yè)務成本1642323.3÷1.05
應交稅費簡易計稅,1642323.3÷1.05×5%
貸應付職工薪酬




借應交稅費簡易計稅
貸,銀行存款3685.1,

看一下增值稅還有余額嗎?

?? 吐個泡泡o?? 追問

2025-03-28 13:53

我做賬按照這個發(fā)票的日期嗎?還是月底也可以

郭老師 解答

2025-03-28 13:58

可以的,這個你們自己決定

?? 吐個泡泡o?? 追問

2025-03-28 14:11

這個主營業(yè)務成本是計提的勞務派遣工資嗎

郭老師 解答

2025-03-28 14:13

你好,工資社保都包含在里面的。我不清楚你這是從哪里取的數(shù)據(jù),你去查一下的。

?? 吐個泡泡o?? 追問

2025-03-28 14:30

一月我做這個稅費結(jié)轉(zhuǎn)要怎么做

郭老師 解答

2025-03-28 14:33

不結(jié)轉(zhuǎn)




簡易計稅不結(jié)轉(zhuǎn)

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