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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-03-24 16:24

第一個問題:3 月申報期進(jìn)項發(fā)票應(yīng)按規(guī)申報抵扣,與 3 月出口貨物無直接沖突,只要業(yè)務(wù)相關(guān),不管用于內(nèi)銷或出口產(chǎn)品生產(chǎn)的原材料進(jìn)項都可正常抵扣。
第二個問題:先算當(dāng)期應(yīng)納稅額為 -15 萬元,有期末留抵稅額。再算當(dāng)期免抵退稅額(需出口貨物離岸價等數(shù)據(jù),假設(shè)為 X,即 X×13%)。比較兩者大小,前者大則應(yīng)退稅額是當(dāng)期期末留抵稅額 15 萬元,后者大則應(yīng)退稅額是 X×13% 萬元 。

嬌氣的康乃馨 追問

2025-03-24 16:38

你好老師,我還是沒明白第二個問題:首先和2月的留底稅額20萬是有關(guān)系對吧?假設(shè)出口的fob價是10萬,10萬*0.13=1.3萬;當(dāng)期應(yīng)納稅額為-20-5+10=-15(負(fù)數(shù)代表留底),當(dāng)期免抵退稅額1.3萬;-15萬小于1.3萬,所以應(yīng)退是1.3萬,是這樣嗎?

樸老師 解答

2025-03-24 16:40

同學(xué)你好
對的
是這樣

嬌氣的康乃馨 追問

2025-03-24 16:46

老師,那我3月分錄要怎么做呢?

樸老師 解答

2025-03-24 16:51

計算當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額
假設(shè)征稅率為 13%,退稅率為 13%,當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額 = 當(dāng)期出口貨物離岸價 × 外匯人民幣牌價 ×(征稅率 - 退稅率)=10×(13% - 13%)=0 萬元,不做分錄。
計算應(yīng)退稅額和免抵稅額
借:其他應(yīng)收款 —— 應(yīng)收出口退稅款(增值稅)1.3
貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(出口退稅)1.3
收到退稅款時
借:銀行存款 1.3
貸:其他應(yīng)收款 —— 應(yīng)收出口退稅款(增值稅)1.3

嬌氣的康乃馨 追問

2025-03-24 16:55

貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(出口退稅)1.3;;老師  那這個分錄最后怎么平?

樸老師 解答

2025-03-24 17:01

同學(xué)你好
這個不用平

嬌氣的康乃馨 追問

2025-03-24 17:14

老師沒理解  那這個科目不久一直有余額了嗎

樸老師 解答

2025-03-24 17:22


這個就是一直有余額哦

嬌氣的康乃馨 追問

2025-03-24 17:26

老師還有一個問題是關(guān)于這個出口發(fā)票的:0稅率的普票,我們收匯的時候是日元,發(fā)票是開人民幣對么?發(fā)票的人民幣金額是按照3月第一個工作的匯率換算嗎?發(fā)票的購買方是寫收匯單據(jù)上的名稱嗎?

樸老師 解答

2025-03-24 17:28

同學(xué)你好
是出口那個月第一個工作日的匯率

嬌氣的康乃馨 追問

2025-03-24 17:30

我們是用用友做賬的,在賬套里錄的銷售訂單應(yīng)該是日元還是人民幣呢?如果是人民幣的話也是按照出口月第一個工作的匯率換算嗎

樸老師 解答

2025-03-24 17:32

同學(xué)你好
人民幣不用換算了

嬌氣的康乃馨 追問

2025-03-24 18:01

老師,是賬套里直接錄第一個工作匯率的人民幣價格嘛

樸老師 解答

2025-03-24 18:07

同學(xué)你好
人民幣不用換算

嬌氣的康乃馨 追問

2025-03-24 18:20

老師,啥意思啊,我們收的是日元呀

樸老師 解答

2025-03-24 18:21

那就是用第一個工作日的匯率

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