
其他應(yīng)付款-法人科目,期末余額借40萬。都是平時轉(zhuǎn)給法人,然后法人轉(zhuǎn)給員工的報銷備用金。有些金額是有費(fèi)用票給沖掉的,有些是完全沒票的一直掛在這個法人40萬下?,F(xiàn)在要沖平的話,有什么解決的辦法?
答: 沒有發(fā)票的也是你單位的業(yè)務(wù)的正常做就可以
公司的報銷費(fèi)用都是法人付款的 然后通過備用金轉(zhuǎn)給法人 可以通過其他應(yīng)付款科目嗎
答: 可以的,可以這么做的。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
采買員借的備用金超出了實(shí)際報銷的費(fèi)用,可以掛其他應(yīng)付款借方嗎?
答: 多的收回么,不收回就不處理,你之前做借其他應(yīng)收款 xx 貸銀行,實(shí)際報銷的時候做借xx 費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 ,還不收回就這樣,那個差額其他應(yīng)收款會繼續(xù)掛著借方


W-TAO 追問
2018-06-09 14:32
方亮老師 解答
2018-06-09 14:34
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2018-06-09 14:48
方亮老師 解答
2018-06-09 14:50
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方亮老師 解答
2018-06-09 14:53