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送心意

董孝彬老師

職稱中級會計師

2025-03-01 12:21

您好,以前年度損益調(diào)整  結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,然后我們 要更正23年年報,23年期末數(shù)變更,這樣24年期初也要變更,這樣就能負債表和利潤表勾稽上

春花秋實 追問

2025-03-01 12:25

老師您好!我現(xiàn)在用了以前年度損益調(diào)整科目,可是財務(wù)報表上的年初數(shù)還是和原來一模一樣呀,金碟軟件自動帶出來的財務(wù)報表期初數(shù)沒有改變,要怎么做分錄才能影響資產(chǎn)負債表上未分配利潤的年初數(shù)呢?

董孝彬老師 解答

2025-03-01 12:31

您好,金蝶軟件的報表是不會變的,自己要手工改的,您咨詢下客服是不是可以給咱改報表的公式

春花秋實 追問

2025-03-01 12:33

老師您好!如果我手工改期初數(shù)據(jù),資產(chǎn)負債表上右邊更正未分配利潤為正確的數(shù),左邊要改哪個項目的數(shù)據(jù)呢?左右要平衡才行

董孝彬老師 解答

2025-03-01 12:38

您好,您說得對,我們的做法是把這個加在利潤表那個期初未分配利潤那里,在負債表是體現(xiàn)在期末的未分配利潤,這樣負債表和利潤表是勾稽上的

春花秋實 追問

2025-03-01 13:07

老師您好!調(diào)整的以前年度是虧損6萬多,您的意思是說在2023財務(wù)年報的利潤表中,用年初凈利潤減去這個虧損的6萬多,是這樣改嗎?

董孝彬老師 解答

2025-03-01 13:09

您好,我們這個調(diào)整是稅會差異產(chǎn)生的,還是什么原因呢,能分享一下未分配利潤那個分錄么

春花秋實 追問

2025-03-01 13:14

老師您好!調(diào)整的是營業(yè)收入,在2023年12月銷售一批貨,并給客戶開了發(fā)票,在2024年7月由于采購的商品有質(zhì)量問題,發(fā)生銷售退回,并紅沖了這批貨的發(fā)票。金額有500多萬,7月做了沖減營業(yè)收入的分錄,導(dǎo)致第3季度成了負數(shù)收入,在第4季度10月份覺得這樣處理不合理,又更正了分錄,用了以前年度損益調(diào)整的科目,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配 ——未分配利潤,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這樣做了分錄財務(wù)報表的期初數(shù)據(jù)沒有發(fā)生改變,只在本年度有變化

董孝彬老師 解答

2025-03-01 13:25

您好,這是要更正3季度財務(wù)報表的,收入增加,應(yīng)收款增加,這樣負債表就平了嘛

以前年度損益調(diào)整本來就不會影響分錄錄入的當(dāng)年

春花秋實 追問

2025-03-01 13:39

老師您好!關(guān)鍵是我現(xiàn)在需要把財務(wù)報表上的勾稽關(guān)系更改正確,而年初的數(shù)據(jù)做分錄又不能改變,手工改也覺得不妥

董孝彬老師 解答

2025-03-01 13:41

您好,看下圖,填在利潤表的這里

春花秋實 追問

2025-03-01 13:44

老師您好!我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有這樣的項目可填

董孝彬老師 解答

2025-03-01 13:46

您好,這跟我們用哪個會計準(zhǔn)則無關(guān),這是手工的利潤表

春花秋實 追問

2025-03-01 14:28

老師您好!我是在資產(chǎn)負債表上更改了應(yīng)收賬款和未分配利潤的年初數(shù),現(xiàn)在報表的勾稽關(guān)系更改正確了,但是在金蝶的財務(wù)報表上還是原來的年初數(shù)沒有改變,老師這樣有問題嗎?

董孝彬老師 解答

2025-03-01 14:29

您好,沒有問題,賬套的報表沒有考慮我們這么復(fù)雜的調(diào)整,畢竟電腦程序是死的

春花秋實 追問

2025-03-01 14:30

老師我還需要補做這筆分錄嗎?借:以前年度損益調(diào)整6萬,貸:利潤分配 ——未分配利潤6萬,但是我發(fā)現(xiàn)做了這筆分錄也只能改變當(dāng)年的未分配利潤數(shù)據(jù),這筆分錄是不是不需要做了?之前該做的應(yīng)收和收入,還有結(jié)轉(zhuǎn)的成本,都做了以前年度損益調(diào)整科目的分錄

董孝彬老師 解答

2025-03-01 14:31

您好,這個分錄要做的,以前年度損益調(diào)整只是一個過渡科目,要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

春花秋實 追問

2025-03-01 14:53

老師您好!我用以前年度損益調(diào)整科目做了應(yīng)收和收入的分錄,還有應(yīng)付和成本的分錄,就已經(jīng)把以前年度損益調(diào)整科目做平了,這個6萬的差額是我用資產(chǎn)負債表上未分配利潤的本年數(shù)+利潤表上本年累計凈利潤數(shù)=資產(chǎn)負債表上未分配利潤的年初數(shù)倒推出來的差額6萬還需不需要做分錄呢?

董孝彬老師 解答

2025-03-01 14:55

您好,我不相信做平了,那這6萬元差異哪里來的嘛

春花秋實 追問

2025-03-01 17:05

老師您好!這個6萬是應(yīng)收賬款和未分配利潤的差額

董孝彬老師 解答

2025-03-01 17:07

哦哦,那未分配利潤有6萬的嘛,他不是平了,利潤表是哪幾個科目就填相當(dāng)數(shù)據(jù),應(yīng)收賬款是填在負債 表,這樣負債表是平的,2表也是勾稽上了

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相關(guān)問題討論
你好 以前年度損益調(diào)整,最后是轉(zhuǎn)入利潤分配科目的,當(dāng)然影響資產(chǎn)負債表中的未分配利潤項目
2020-01-18 09:09:48
您好 借以前年度損益調(diào)整 貸管理費用 這個科目沒有什么意義的 都是損益類科目
2022-03-08 10:37:08
你好 滿足這個就是對的;資產(chǎn)負債表期末未分配利潤=年初資產(chǎn)負表未分配利潤%2B本期利潤表累計凈利潤 - 提取盈余公積 - 分配股利 %2B 盈余公積彌補虧損 %2B(或-)本年度調(diào)整。
2020-02-28 15:55:40
你好,對的是的,只要用以前年度損益調(diào)整做了,或者是未分配利潤做了,都會影響你的報表勾稽關(guān)系。
2022-01-20 11:45:10
結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配-未分配利潤。或者,借;利潤分配-未分本利潤,貸;以前年度損益調(diào)整。
2017-03-31 09:20:13
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