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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2025-02-25 15:03

你好,你們是商貿(mào)的嗎

武月紅 追問

2025-02-25 15:04

你們是商貿(mào)的嗎===是的

郭老師 解答

2025-02-25 15:06

你好,附表,一里面有一個(gè)免稅銷售貨物,還有減免明細(xì)表

武月紅 追問

2025-02-25 15:16

我們公司還在申請出口退稅的資質(zhì),資料已經(jīng)提交了,一直沒有下戶核實(shí),所以現(xiàn)在還沒辦法辦理出口退稅,我現(xiàn)在交的增值稅如何做賬務(wù)處理,銀行已經(jīng)扣了這個(gè)增值稅 這個(gè)報(bào)關(guān)單需要申報(bào)嗎?還是說等可以退稅了再報(bào)? 
這個(gè)填了的,剛剛重新點(diǎn)開表看了一下,我應(yīng)該是弄懂了  但是這個(gè)報(bào)關(guān)單這個(gè)我沒有申報(bào)

郭老師 解答

2025-02-25 15:23

你好,增值稅的正常申報(bào)就行。申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫附表1和減免明細(xì)表,商貿(mào)的選擇退稅勾選在附表二二十六到28,還有35欄里面填寫。現(xiàn)在就申報(bào),賬上需要確認(rèn)收入,需要按月做。你不申報(bào)出口退稅也得申報(bào)增值稅。

武月紅 追問

2025-02-25 15:51

我這個(gè)現(xiàn)在就要申報(bào)嗎?

郭老師 解答

2025-02-25 15:52

你不申報(bào)出口退稅,先不要申報(bào)這里。

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這種操作模式存在一些潛在的風(fēng)險(xiǎn)和問題,包括: 1.稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn):在將貨物發(fā)送到國內(nèi)客戶指定的供應(yīng)商處時(shí),如果被視為內(nèi)銷交易,那么就需要按照中國的稅收法律進(jìn)行納稅申報(bào)和繳納增值稅。如果未能正確地履行納稅義務(wù),可能會導(dǎo)致稅務(wù)違規(guī)和罰款等風(fēng)險(xiǎn)。 2.貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn):由于涉及到跨境交易,可能存在貿(mào)易壁壘、關(guān)稅、匯率波動(dòng)等貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。此外,還需要確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性,確保供應(yīng)商能夠及時(shí)接收貨物并履行合同義務(wù)。 3.操作風(fēng)險(xiǎn):這種操作模式需要嚴(yán)格的操作流程和單證管理制度,以確保貨物的質(zhì)量和數(shù)量符合合同要求,避免出現(xiàn)操作失誤或單證不符等問題。 4.資金風(fēng)險(xiǎn):客戶匯入的美元可能因匯率波動(dòng)或其他原因而存在資金風(fēng)險(xiǎn)。如果匯率波動(dòng)較大,可能會導(dǎo)致匯兌損失或額外成本增加的風(fēng)險(xiǎn)。 為了規(guī)避這些風(fēng)險(xiǎn),建議采取以下措施: 1.了解相關(guān)法律法規(guī):在操作前需要充分了解中國的稅收法律、外匯管理規(guī)定以及相關(guān)行業(yè)的貿(mào)易法規(guī),確保合法合規(guī)操作。 2.選擇可靠的供應(yīng)商:與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系,確保供應(yīng)商能夠及時(shí)接收貨物并履行合同義務(wù)。同時(shí),需要對供應(yīng)商進(jìn)行評估和審計(jì),確保其質(zhì)量和交貨能力的可靠性。 3.完善操作流程和單證管理制度:制定完善的操作流程和單證管理制度,確保貨物的質(zhì)量和數(shù)量符合合同要求。同時(shí),需要對操作過程進(jìn)行監(jiān)督和控制,避免出現(xiàn)操作失誤或單證不符等問題。 4.管理匯率風(fēng)險(xiǎn):合理規(guī)劃外匯風(fēng)險(xiǎn)管理策略,采取適當(dāng)?shù)慕鹑诠ぞ吆痛胧﹣硪?guī)避匯率波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 5.保持與客戶和供應(yīng)商的良好溝通:及時(shí)與客戶和供應(yīng)商溝通,了解對方的需求和要求,避免溝通不暢或信息不對稱導(dǎo)致的問題。
2023-11-29 09:10:46
同學(xué)你好 你們這個(gè)內(nèi)銷不是免稅的嗎
2022-04-21 09:42:29
你好,成品鉆石國內(nèi)銷售增值稅稅率,一般納稅人13% 小規(guī)模1%
2021-08-30 16:53:18
同學(xué)你好 需要加上的 跨境電商可以退稅的
2021-03-02 14:17:46
對于進(jìn)口貨物的增值稅繳納,應(yīng)當(dāng)在海關(guān)填發(fā)的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書之日起15日內(nèi)繳納稅款。 如果進(jìn)口的貨物做內(nèi)銷,需要進(jìn)行納稅申報(bào)。在納稅申報(bào)時(shí),需要將進(jìn)口貨物的增值稅專用繳款書作為抵扣憑證進(jìn)行抵扣。具體的納稅申報(bào)流程可以參考國家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定。 對于銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的增值稅計(jì)算,一般是按照以下方式進(jìn)行:銷項(xiàng)稅額=銷售額×稅率;進(jìn)項(xiàng)稅額=購進(jìn)貨物或者接受勞務(wù)支付的含稅金額×稅率。因此,增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。
2023-11-06 09:34:00
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