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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-06-08 11:07

你好!是的。你只能這樣掛著了。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-08 11:23

老師:我根據(jù)銀行回單做的分錄得到的資產(chǎn)負(fù)債表,幾乎都是預(yù)付,預(yù)收,還有存貨掛著好多,因為現(xiàn)在銷售出去了還沒能開發(fā)票,只能做預(yù)收了,這樣看有什么問題嘛

宋生老師 解答

2018-06-08 11:26

您好!光看這個沒什么問題。不過稅局看到預(yù)收款多,可能會查的。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-08 11:34

老師,那怎么辦,現(xiàn)在我公司發(fā)票都沒申領(lǐng)下來,又不想做未開票收入,然后現(xiàn)在稅局怎么會看到我的預(yù)收款呢,不會現(xiàn)在就查吧。我現(xiàn)在申報稅也只能零申報了吧,進(jìn)項票沒有認(rèn)證待抵扣,申報表沒有待認(rèn)證進(jìn)項的填寫欄,老師我怎么填報呢

宋生老師 解答

2018-06-08 11:36

你好!什么時候查,會不會查,這個老師也不敢肯定。
沒認(rèn)證不需要填報,直接0申報

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-08 12:47

老師:預(yù)收款掛著這么多怎么辦呢,但是確實是開不了發(fā)票,公戶確實也收了這么多款,我能怎么處理

宋生老師 解答

2018-06-08 14:00

您好!暫時可以先掛。等確認(rèn)收入再沖減了。

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相關(guān)問題討論
您好!一般是計入借預(yù)付賬款。
2018-05-25 15:18:27
你好,現(xiàn)金做為備用金,掛賬其他應(yīng)收款,通常情況下是本單位員工領(lǐng)用了,需要收回的,因此掛往來。
2018-05-08 21:37:27
同學(xué)你好,其他應(yīng)收款后面無法掛項目,需要自己添加項目資料,有項目名稱核算選擇對應(yīng)正確的即可,出納把錢又轉(zhuǎn)到各個項目負(fù)責(zé)人手上,賬務(wù)處理,借,其他應(yīng)收款-項目負(fù)責(zé)人,貸,其他應(yīng)收款-出納。項目明細(xì)應(yīng)該按姓名掛賬,各個項目負(fù)責(zé)人到會計哪兒去報賬合理。
2021-04-30 12:24:36
你好 收回的話 應(yīng)該是借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款
2020-05-11 15:06:06
你好!是的。你只能這樣掛著了。
2018-06-08 11:07:19
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