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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-02-18 10:45

月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

宋生老師 解答

2025-02-18 10:46

按照進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的差額做這個(gè)憑證。

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你銷項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
你好,你是說(shuō)應(yīng)納稅額怎么計(jì)算嗎
2022-04-24 08:53:34
是實(shí)際繳納的增值稅額。
2022-05-12 16:11:17
你好,不需要繳納增值稅的
2020-04-27 17:35:27
你好!銷項(xiàng)稅額是實(shí)際銷售產(chǎn)生的,可以說(shuō)已經(jīng)包含了預(yù)繳的增值稅
2023-12-23 23:58:50
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