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李翔(云鵬)
于2025-02-17 10:40 發(fā)布 ??271次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2025-02-17 10:41
你好,你要做的話是借銷售費用貸,其他業(yè)務(wù)收入,應交稅費,應交增值稅,這個是視同銷售的。
李翔(云鵬) 追問
2025-02-17 10:45
這個也需要按正常銷售價做嗎。 我要是借:銷售費用 貸: 庫存商品 應交稅費-應交增值稅 也可以嗎?
宋生老師 解答
你好,可以的。你可以按照成本價來做。
2025-02-17 10:49
按照成本價來做的話, 增值稅也是按成本價來算吧?
2025-02-17 10:50
你好,是的,這樣子企業(yè)就不用交稅,進項銷售相互抵減
現(xiàn)在小規(guī)模10萬以內(nèi)免稅, 按成本價來算稅的話, 這個增值稅也是享受免稅的吧?
2025-02-17 10:51
小規(guī)模沒有進項
你好,是的,也是可以免稅的。
2025-02-17 10:53
那我們是小規(guī)模, 沒有進項, 我要是只做借:銷售費用, 貸:庫存商品, 可以嗎?
2025-02-17 11:00
你好,你要確認收入,確認稅金。
2025-02-17 11:02
也就是說我們 借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅金-應交增值稅 按成本價做就可以,是這個意思嗎?
2025-02-17 11:05
你好是的,就是這個意思。
2025-02-17 11:07
明白了,謝謝老師
2025-02-17 11:09
你好,不用客氣的了。
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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李翔(云鵬) 追問
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2025-02-17 10:45
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