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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2025-02-07 17:15

你好,不用更正的。修改匯算清繳,修改增值稅申報(bào)表。

Kalen Wu 追問

2025-02-07 17:17

我目前就修改【增值稅申報(bào)表主表,表一銷售情況,附加稅申報(bào)表,印花稅申報(bào)表,從租計(jì)征房產(chǎn)稅申報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)】

郭老師 解答

2025-02-07 17:19

財(cái)務(wù)年報(bào)表不要修改,修改匯算清繳。
在這里面找納稅調(diào)整明細(xì)表

Kalen Wu 追問

2025-02-07 17:23

只要修改匯算清繳里的納稅調(diào)整明細(xì)表就行了吧?另外我現(xiàn)在在房產(chǎn)稅申報(bào)界面更正2022年12月從租計(jì)征申報(bào)表,我選擇變更時(shí)間2025.2月,但是系統(tǒng)不通過

郭老師 解答

2025-02-07 17:27

怎么提示你們的納稅義務(wù),開始的時(shí)間是2025年3月1號。

Kalen Wu 追問

2025-02-07 17:35

我選擇2025.3,系統(tǒng)又跳出顯示2025.4

郭老師 解答

2025-02-07 17:38

你之前的更正了嗎?

郭老師 解答

2025-02-07 17:39

你需要更正之前的稅源信息

Kalen Wu 追問

2025-02-07 18:17

如果填寫匯算清繳的話,就填寫納稅調(diào)整表,是嗎,是填寫這里嗎

郭老師 解答

2025-02-07 18:18

收入填寫到未按權(quán)責(zé)發(fā)生制的那一個(gè)。

Kalen Wu 追問

2025-02-07 18:19

這里填不了,.....我這是房租收入

郭老師 解答

2025-02-07 18:25

填寫105020這個(gè)表格,因?yàn)槟銈儧]有按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來做不是嗎?這個(gè)屬于22年的

Kalen Wu 追問

2025-02-07 21:40

我認(rèn)為不需要改2022年的匯算清繳表。因?yàn)樵?025年2月補(bǔ)稅的,在2025年2月做賬時(shí),補(bǔ)記房租收入,借:銀行存款   貸:利潤分配   應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅。直接影響2025年2月的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅了吧?

郭老師 解答

2025-02-07 21:41

你所得稅在哪一年交的?

郭老師 解答

2025-02-07 21:41

他所得稅怎么可能影響所得稅25年的


你是根據(jù)你2025年的利潤表,本年累計(jì)的利潤,這個(gè)利潤分配在利潤表里面嗎。

Kalen Wu 追問

2025-02-07 21:42

這房租收入實(shí)際是2022年12月所屬期的。只是當(dāng)時(shí)沒有報(bào)。現(xiàn)在稅務(wù)查到了,要補(bǔ)報(bào)

郭老師 解答

2025-02-07 21:49

咱就說我上面的那個(gè)處理,你什么時(shí)間交的企業(yè)所得稅?

Kalen Wu 追問

2025-02-07 21:50

還沒交企業(yè)所得稅的,因?yàn)檫@筆房租收入所屬期是2022.12,我已經(jīng)把2022.12所屬期的增值稅申報(bào)表改了

郭老師 解答

2025-02-07 21:55

你的增值稅收入增加了,但是你的所得稅2022年是不是沒有增加?所以你需要修改年報(bào)
你做利潤分配未分配利潤在2025年他也交不了所得稅

Kalen Wu 追問

2025-02-07 22:00

修改年報(bào),具體修改哪張表,修改具體哪個(gè)欄目,請老師全面告訴我

郭老師 解答

2025-02-07 22:03

看圖13第一列、第4列、第5列里面填寫。

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相關(guān)問題討論
你好 一般納稅人按銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅后的金額來報(bào)增值稅的。 企業(yè)所得稅根據(jù)當(dāng)期利潤總額來計(jì)算企業(yè)所得稅 。 印花稅是按你們購銷合同*萬分之三來報(bào)的。 在電子稅務(wù)局去報(bào)
2020-05-26 12:58:08
不是啊,這個(gè)還有所得稅的
2022-01-25 22:50:14
您好 一般納稅人零申報(bào)的增值稅 企業(yè)所得稅等申報(bào)表要打印裝訂成冊保管
2020-11-06 13:58:21
印花稅可以每個(gè)季度申報(bào)一次處理。一般納稅人每個(gè)月進(jìn)行申報(bào)稅款
2018-06-07 14:16:07
你好,工資薪金個(gè)人所得稅=(工資-5000-專項(xiàng)扣除)*稅率-速算扣除數(shù) 增值稅=銷項(xiàng)稅額——進(jìn)項(xiàng)稅額 印花稅需要知道是什么稅目才知道如何計(jì)算的 企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率 城建稅=增值稅*城建稅稅率
2019-02-15 13:13:25
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