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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-01-22 11:28

你好,把這個長期待攤費用改成預(yù)付賬款
借預(yù)付賬款,貸銀行存款3萬。然后分?jǐn)偟臅r候,你每個店鋪都是分開核算的吧。A店鋪分?jǐn)侭店店鋪分?jǐn)侰店鋪分?jǐn)傄来闻畔氯ソ韫芾碣M用ABCde等
貸預(yù)付賬款3萬/12
一個月的

郭老師 解答

2025-01-22 11:28

長期待攤費用,他核算的是13個月以上的,包含13個月。

丁零 追問

2025-01-22 11:34

是的,是每個店鋪分開核算的,那那個差價我出管理費用-辦公室,貸:其他應(yīng)付款,可以吧,還有這個其他應(yīng)付款我可以一直掛到?jīng)],因為其實總公司那邊跟銷售公司都是老板的,他的收款賬戶全部都是一樣的賬戶,我還有必要做個付款單付完這種其他應(yīng)付款沒

郭老師 解答

2025-01-22 11:35

你店鋪分開核算,但是這個錢你還能收到嗎?

丁零 追問

2025-01-22 11:38

因為店鋪是不同股東合作的

郭老師 解答

2025-01-22 11:38

賬戶分開能收到錢嗎

丁零 追問

2025-01-22 11:45

就是因為沒有分開,所以難做賬,而且銷售公司采購的貨物,是總公司統(tǒng)一采購成本價+15%的,我在走調(diào)貨給銷售國公司的時候,也是掛其他應(yīng)付款,這個應(yīng)付款也是一直掛到賬的

郭老師 解答

2025-01-22 11:52

可以的,那你現(xiàn)在可以這么做的。你正常的A店鋪發(fā)生的所有的
管理費用,A店鋪工資辦公費,
庫存商品,A店鋪甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品

銀行存款。A店鋪001賬號。

丁零 追問

2025-01-22 11:59

好的,老師回到第一個問題,那個進(jìn)銷存系統(tǒng)管理費多收店鋪的差價我就出管理費用-辦公費5700,貸:其他應(yīng)付款-總公司5700就行了吧

郭老師 解答

2025-01-22 12:03

可以的,可以這么做的。

丁零 追問

2025-01-22 14:29

老師,預(yù)付的話,一般是往來單位的,但是總公司那邊我們在一套財務(wù)賬里面,我只做了一個部分,但是我們預(yù)付款是掛往來單位的

郭老師 解答

2025-01-22 14:31

那你可以用其他應(yīng)收款的

丁零 追問

2025-01-22 15:05

老師我在其他應(yīng)付款下面增加一個其他,然后輔助核算選擇部門,這樣操作可以沒

郭老師 解答

2025-01-22 15:08

可以的,可以這么做的。

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