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送心意

岳老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-06-04 11:02

5月 
借:應(yīng)收賬款 
貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
6月 
借:銀行存款 
貸:應(yīng)收賬款

Quinn L 追問

2018-06-04 12:25

謝謝老師。 
如果是差旅費(fèi)報(bào)銷,5/31號(hào)員工提交了5月份的差旅費(fèi)報(bào)銷單,6/1號(hào)審批通過并進(jìn)行了報(bào)銷?,F(xiàn)在做5月份的賬的話, 
貸:其他應(yīng)付款-員工往來,還是銀行存款呢?

岳老師 解答

2018-06-04 13:40

非常抱歉,由于業(yè)務(wù)水平所限,您的這個(gè)問題我解答不了,麻煩您重新提問一下,請(qǐng)其他老師為您解答吧。

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你好,收回應(yīng)收賬款,是這樣做分錄的?
2021-07-17 11:06:50
你好,這個(gè)通常是退回收到的貨款
2020-07-06 13:32:18
你好,前期確認(rèn)過收入嗎?
2019-11-11 10:08:44
你好,定金是通過其他應(yīng)付款核算,如果是訂金是通過預(yù)收賬款核算,沒有設(shè)置預(yù)收賬款的單位可以通過應(yīng)收賬款貸方核算
2019-09-27 14:22:49
你好! 可以的 也可以直接做分錄: 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:銀行存款 1000
2019-09-02 12:07:49
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