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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2025-01-07 10:18

你好,你這個(gè)留抵稅額有單獨(dú)做科目核算嗎?正常來講的話,這個(gè)留抵稅額不需要單獨(dú)做憑證,只要在申報(bào)表上有就是

宋生老師 解答

2025-01-07 10:18

只要在申報(bào)表上有就可以了。

寧兒 追問

2025-01-07 10:29

可是我們的財(cái)務(wù)軟件上,前面會(huì)計(jì)是有單獨(dú)做出來的,然后我有增加留抵的我也相應(yīng)做了,但在電子稅務(wù)局里報(bào)稅時(shí),稅局系統(tǒng)是有自動(dòng)抵減的,而我沒有在賬面上做處理,所以導(dǎo)致一直有個(gè)余額

宋生老師 解答

2025-01-07 10:31

你好,你已經(jīng)你之前做了。后面在賬上也需要做。抵減的時(shí)候也需要把它去結(jié)平

寧兒 追問

2025-01-07 10:40

那我11月預(yù)交的增值稅我分錄科目做的預(yù)交,11月預(yù)交的附交的附加稅我做的應(yīng)交,12月申報(bào)增值稅時(shí)我把這個(gè)預(yù)交的增值稅抵減了,但附加稅不知道怎么操作,還有財(cái)務(wù)軟件里要怎么調(diào)賬呢?

宋生老師 解答

2025-01-07 10:41

你好,這個(gè)附加稅你要正常計(jì)提,然后交了。

寧兒 追問

2025-01-07 10:51

11月底為了給12月提升開票額度而預(yù)交的稅款,11.27號當(dāng)天就已經(jīng)交款了的,那我再做筆計(jì)提的沖賬就好了,就平了,可是在申報(bào)時(shí),電子稅務(wù)局要怎么把這筆已經(jīng)預(yù)交的錢抵減回來呢

宋生老師 解答

2025-01-07 10:52

你好,你12月申報(bào)11月的時(shí)候需要把這個(gè)預(yù)繳的稅額填到申報(bào)表里面

寧兒 追問

2025-01-07 10:56

恩,增值稅額我找到地方填了,但預(yù)交的附加稅額不知道怎么填

宋生老師 解答

2025-01-07 10:59

你好,附加稅是不需要填的。

寧兒 追問

2025-01-07 11:04

意思是預(yù)交的附加稅電子稅務(wù)局它自動(dòng)抵減是吧?

寧兒 追問

2025-01-07 11:06

我剛才計(jì)算了一下,電子稅務(wù)局是沒有自動(dòng)抵減掉前面已經(jīng)交過的那筆附加稅費(fèi)的

宋生老師 解答

2025-01-07 11:07

你好,是的
系統(tǒng)是會(huì)減少的。

寧兒 追問

2025-01-07 11:10

系統(tǒng)沒有減少啊,老師

宋生老師 解答

2025-01-07 11:12

你好,是這樣子的你。比如本月要交10萬的增值稅,然后你已經(jīng)預(yù)交了8萬了。
那么你現(xiàn)在只需要交兩萬的增值稅的然后2萬的增值稅的,然后算附加稅的時(shí)候,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按照2萬來算。明白了嗎?

寧兒 追問

2025-01-07 11:19

這個(gè)我明白,老師,因?yàn)槲以谏陥?bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)電子稅局并沒有自動(dòng)幫我把預(yù)交的增值稅和附加稅扣減,所以我手動(dòng)填了增值稅的預(yù)交金額,剛才也已經(jīng)手動(dòng)填了附加稅的預(yù)交金額,已經(jīng)重新申報(bào)了

宋生老師 解答

2025-01-07 11:21

你好好的,最終的金額沒問題就行

寧兒 追問

2025-01-07 11:27

還有我前面問的,我分錄應(yīng)該是把科目做錯(cuò)了,我現(xiàn)在要做更正,然后正確的分錄應(yīng)該是怎么,錢已經(jīng)交了的,不能再有掛賬金額,我這月也已經(jīng)申報(bào)抵減了

宋生老師 解答

2025-01-07 11:30

你把科目做錯(cuò)了你,你就紅字沖減錯(cuò)誤的,然后再按正確的重新做。

宋生老師 解答

2025-01-07 11:30

具體的憑證要看你具體是哪里錯(cuò)

寧兒 追問

2025-01-07 11:33

老師,幫忙看下,我已經(jīng)做了紅字沖減了,我現(xiàn)在準(zhǔn)備做個(gè)計(jì)提再做繳款,把這個(gè)金額做平,但稅金及附加的我知道,增值稅的用什么科目呢,計(jì)提時(shí)借未交增值稅,貸預(yù)交增值稅嗎?然后付款時(shí),借預(yù)交,貸銀行存款嗎,那這樣,是不是最后還是會(huì)有個(gè)未交的余額在那里呢

宋生老師 解答

2025-01-07 11:35

你好,你現(xiàn)在付款是付的是預(yù)繳稅金的稅額還是付的未交增值稅的稅額,你要先確認(rèn)這一點(diǎn)。

寧兒 追問

2025-01-07 11:35

付的是預(yù)繳稅金的稅額

宋生老師 解答

2025-01-07 11:37

你好,你借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅預(yù)繳稅金貸,銀行存款。

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你好!這個(gè)沒辦法,除非你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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